生产经营用的工具、器具,那一行填写第一列原值,第二列当年折旧金额,第三列从购买到2022年年底折旧的金额,第四列填写原值,第五列填写零。

老师,20年汇算清缴一辆小汽车作为500万以下资产享受了一次性折旧,去年9月售出,21年汇算清缴,这辆小汽车如何填写A105080?
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
老师:公司21年买了一辆车,在汇算清缴时已享受一次性折扣政策,今年(22年)汇算清缴时,105080表如何填报?
企业2021年8月购买的车,在2023年汇算清缴时能享受固定资产一次性扣除政策吗
企业所得税 2021年购买了一辆车,一次性扣除,2022年又买了一辆车,也是一次性扣除,2022年汇算清缴时如何填报?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
因为还有别的固定资产计提的折旧,是不是在税收折旧摊销额这栏要减掉这辆车计提的折旧,明年同样填报,直至把去年一次扣除的金额逐年调增。
你好是的,是这么做的。