这个不需要调整的 所得税费用他不影响你的利润总额
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
就是21年所属期的年度企业所得税金额是在22年做账,比如 借:以前年度损益调整 3000 贷:应交税费——企业所得税 3000
是的,是的,是这么做的。
那这笔分录做22年汇算清缴时不用纳税调整吗
不需要,不需要的,它影响了你的利润嘛,你交税是按照利润总额来的,你缴纳的企业所得税,它又不影响利润总额,它影响的是净利润。
哦哦哦,谢谢老师
不要客气,工作愉快。