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老师,我在调往来账。就是像这种情况,开票开的是昆明立都建筑公司有限公司。但是收款跟开票的公司名称不一致,但是是同一家的。现在是要清理往来账,不然两边都挂着余额,一边应收,一边预收。老师您给看下,为什么我调的不对,调完以后,还在有余额呢?

老师,我在调往来账。就是像这种情况,开票开的是昆明立都建筑公司有限公司。但是收款跟开票的公司名称不一致,但是是同一家的。现在是要清理往来账,不然两边都挂着余额,一边应收,一边预收。老师您给看下,为什么我调的不对,调完以后,还在有余额呢?
老师,我在调往来账。就是像这种情况,开票开的是昆明立都建筑公司有限公司。但是收款跟开票的公司名称不一致,但是是同一家的。现在是要清理往来账,不然两边都挂着余额,一边应收,一边预收。老师您给看下,为什么我调的不对,调完以后,还在有余额呢?
老师,我在调往来账。就是像这种情况,开票开的是昆明立都建筑公司有限公司。但是收款跟开票的公司名称不一致,但是是同一家的。现在是要清理往来账,不然两边都挂着余额,一边应收,一边预收。老师您给看下,为什么我调的不对,调完以后,还在有余额呢?
2023-03-21 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 20:29

你好,你的开票金额和付款金额相符吗?

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快账用户6407 追问 2023-03-21 20:30

金额一致。现在就是要做往来客商的划转

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齐红老师 解答 2023-03-21 20:33

你好,这样的话直接应收账款对倒就可以,不用通过现金,写一份三方清欠协议

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快账用户6407 追问 2023-03-21 20:44

老师,现金的那笔,我是直接在原来的账上改的应收账款的客商名称。银行收款的那笔,我是做的往来客商的划转。但是,有个问题,我这样调了后,为什么昆明立都建筑公司有限公司这家,还在有余额呢?我是哪里调的不对吗?

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快账用户6407 追问 2023-03-21 20:46

因为要根据开票来调收款的客商挂账。我是在收款的这笔,把正朋国强这家公司的应收账款挂账调平了,然后贷方挂着立都建筑这家。那么,立都建筑这家,开票和收款,不就能对应得上了?

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齐红老师 解答 2023-03-21 20:56

你好,你不要这样修改,还原到修改前发这两个账户的应收账款余额截图过来看一下

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快账用户6407 追问 2023-03-21 21:45

老师,为什么不能像我这样改呢?我不是已经把正朋国强这家公司的应收账款借方调平了吗?为什么还在有余额呢?我在调之前,立都建筑这家公司是应收账款借方余额5700。因为收款的那两笔是我调到立都建筑这家公司来的

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齐红老师 解答 2023-03-21 21:57

你好!直接调整不会出现错误,不会出现差额

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快账用户6407 追问 2023-03-21 23:23

老师,您看下我调的这两笔账,是哪里出问题了?为什么我调完后,立都建筑这家公司的应收账款余额不是平的呢?

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齐红老师 解答 2023-03-22 06:47

你好!调整前两个科目的余额是多少?

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快账用户6407 追问 2023-03-22 08:45

老师,我发现,好像金额不对。是要调5700,但是我调了两笔,一笔5000,一笔7000,所以会有余额,我把我调的这两笔的金额看成了5700了。老师,如果金额一致的话,像我这种调,是没问题的吧?

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齐红老师 解答 2023-03-22 08:48

你好!是的,分录本身没有问题,所以一般不要熬夜你这种调整方法,金额容易计算错误

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你好,你的开票金额和付款金额相符吗?
2023-03-21
你好;  意思是会吧客户的余额转出去 ; 那 这个应收账款余额是客户确实多支付的钱吗 ? 还是说应收未收的款; 才能判断怎么来处理往来科目的 
2023-06-07
你好 你现在就对冲科目就行了。 你们已经支付了款项了嘛
2020-09-21
一直使用同一个科目方便查账
2025-06-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-07
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