
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师,这个问题我还没问完的,麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说,选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的,也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候,将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是,毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的,是无余额的,老师说是以前入的什么的科目,现在就冲哪个科目,但是我勾选下来,有3000多的税额需要冲减。现在才1月份,管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了,没有发生额给我用来冲减啊
你好老师,上次说的如果有一个单位并入我现正常运转的账套,是将这个单位账科目余额直接加到我账套本期期初数里吗?还是并账做转账凭证,就像发生的一笔业务那样?麻烦您指点一下谢谢您啦
老师好,我今年30岁,女,之前一直做内账,18年去上海找不到会计工作做了金融销售,公司非法经营我受牵连,判实刑一年四个月。 出来我做了代理记账,快一年了。我觉得代账不适合长期工作。我想审计很安全,能长久从事。但发现有前科的人得五年后才能拿CPA证书。本来对自己充满希望,昨晚听一位审计直播,她说八大所和四大入职会做背景调查。我很失望,感觉我肯定进不了八大了,自己好像一辈子只能在小单位做个小会计工作了。不知道有什么办法提升自己,让我能在审计的路上越走越远,不因案底影响我的职业生涯。我现在就想做审计,觉得这是自己想选择的。求老师指点迷津,怎样才能让过去少影响我,或者还有别的职业规划推荐给我吗?感谢!
苏宁易付宝今天上午10:33分,从我账户中未经授权无故扣款99元,请麻烦查明原因,退回所扣款项。
老师,我们是销方给购方开了一张普票,我们这边红冲了,对方入帐了不知道,现在给人家重新开,对方需要怎么处理?可以这样吗
老师,我如果今年申请了减免残保金,但之前残保金报的不规范,金税四期会立马发现吗?有没有遇到过这种情况的?
因为库存计算的原因,导致现在库存比实际库存少了一点,现在怎么做账调整
老师老百姓给合作社代开的农家肥发票,发票名称是写了合作社村集体的名称没写税号,100多张全都这么开的,那我们合作社能用吗,主要每个人红冲还得再交一遍税,还得一个人一个人在来开票
老师,两种情况,一种:总包分包给我们的项目,如果产生罚款后结算,那我们给他们开票需要扣除这个罚款金额吗? 另一种是,我们专项分包给劳务公司的,如果产生罚款后结算,那他们给我们开票需要扣除这个罚款金额吗?
老师您好 本月有发票额度50万,有进项票267500元(9%)有电费发票11100.78元(13%)可以开出发票多少元?
老师您好!收到专项补贴怎么账务处理
老师,我们单位通过劳务派遣公司雇的保洁 每个月1300元,对方要求公对公打到这个公司 那我们公司还需要给该保洁报个税吗?需要发票吗?还需要什么
老师,无需支付的应付财款营业外支出的二级科目写什么?