看合同签订的有效期,可以备案。

公司今年做高新企业认证,但是还没拿到高新证书,可是做认证的人要求我们在做去年所得税汇算清缴时填写研发费用加计扣除表,这样操作可以吗?不是拿到证书那年才可以享受研发费用加计扣除吗
委托研发合同和合作开发没有在科技局备案,在高新年报中填写了这两个研发费用加计扣除,这样可以吗,去年的合同今年还能备案吗
老师,我们是乙方。委托技术合同认定登记备案在哪备案呀?他这个意思是不让我们做研发费用加计扣除吗?还是备案后可以加计扣除?
我们要签一个技术开发合同,然后要备案。对方可以以这个合同研发费用的80%加计扣除,那对于这个合同,我们有啥优惠吗?我们按照形成无形资产入账了吗?不能做研发费用了是不?
企业申报享受研发费用加计扣除优惠,无需事前通过科技部门鉴定。企业内部有决策权的部门作出立项决议即可,但委托研发和合作研发的合同需经科技行政主管部门登记。 这里的委托研发和合作研发的合同需经科技行政主管部门登记,意思就是如果我们委外的研发需要提供合同备案吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
那如果有效期只到2022年12月就不可以再备案了是吗
如果加计扣除是2022年的,就可以去备案