你多开的部分无法收回,就进入到营业外支出。
老是 公司购买货物开回的发票金额比实际付款金额多 这种情况该怎么处理 谢谢老师
老师,请问请款开票的金额和银行实际收到的金额相差300块,这种情况怎么做呢?
老师好!请问开出去的发票金额比实际收到的货款金额多了几块钱?这种情况该如何处理?
您好!请问实际付给供应商的金额比发票金额少几毛钱可以?比如开票金额是1万元,但实际产生的费用是9999.8元,这种情况还需要对方重开发票?
老师,请问公司购车取得的票据金额比实际付款金额多了2元,该如何处理?
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
具体怎么操作呢?烦请老师详细解答一下分录,谢谢
借银行存款100 营业外支出1 贷主营业务收入101