你好需要计算做好了发给你
结转本月的损益类账户至“本年利润”账户,会计分录如下:月末结转损益科目如下:1、结转各项收入借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润2、期间费用的结转借:本年利润贷:管理费用营业费用财务费用3、成本支出的结转借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出4、税金的结转借:本年利润贷:营业税金及附加所得税费用5、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益
21.计算题某企业2018年1~11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000(假设没有纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类科目的余额如下:科目名称借方余额贷方余额备注主营业务收入800000其他业务收入150000投资收益100000营业外收入30000主营业务成本300000销售费用50000税金及附加9000其他业务成本100000管理费用201000财务费用100000营业外支出40000要求:1.根据上述资料计算:(1)本月营业利润(2)本月利润总额(3)本月净利润(4)本年利润总额(5)本年净利润。2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理。3.企业年末按全年净利润提取法定盈余公积10%,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1-11月累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设没有纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下。主营业务收入贷800000,其他业务收入贷150000,投资收益贷100000,营业外收入贷30000,主营业务成本借300000,其他业务成本借100000,资产减值损失借4000,税金及附加借5000,销售费用借50000,管理费用借201000,财务费用借100000,营业外支出借40000要求:(1)根据上述资料计算:①本月营业利润;②本月利润总额;③本月净利润;④本年利润总额;⑤本年净利润。(2)计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理。(3)企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1—11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设无纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下:账户名称借或贷结账前余额主营业务收入贷800000其他业务收入贷150000投资收益贷100000营业外收入借30000主营业务成本借300000销售费用借50000营业税金及附加借9000其他业务成本借100000资产减值损失借4000税金及附加借5000销售费用借50000管理费用借201000财务费用借100000营业外支出借400001.根据上述材料计算,本月营业利润,本月利润总额,本月净利润,本年利润总额,本年净利润2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理3.企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
某企业2019年1—11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000元(假设无纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类账户的余额如下:账户名称借或贷结账前余额主营业务收入贷800000其他业务收入贷150000投资收益贷100000营业外收入借30000主营业务成本借300000销售费用借50000营业税金及附加借9000其他业务成本借100000资产减值损失借4000税金及附加借5000销售费用借50000管理费用借201000财务费用借100000营业外支出借400001.根据上述材料计算,本月营业利润,本月利润总额,本月净利润,本年利润总额,本年净利润2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理3.企业年末按全年净利润10%提取法定盈余公积,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
老师,接受固定资产的投资缴纳的增值税和印花税要计入固定资产的成本吗?
老师,请问原始单据和发票都放外账里了,做内账需要原始单据之类的吗
老师好,如果前公司漏交25年5月份社保医保,现在的公司已经交了6-8月的,前公司还可以补缴吗?要怎么操作?
老师,公司采购低值易耗品怎么做账务处理?并且一次性全出库领用了,五五摊销的话咋做账
老师,我们是一家在新疆注册的建筑安装公司,2024年项目收入额一般计税和简易计税大概7:3,关于企业所得税,2024年开票不含税额8000万,按3%利润率缴纳企业所得税(按享受小微企业5%计算)是8000万*3%*5%=12万,税负率为0.15%,按行业税负1.5%缴纳为8000万*1.5%=120万,比前一种应多缴纳108万,老师,这种该如何处理呢?
有预计库存和资金流入报表 这种表格吗
老师,员工因为某件公事需要请人喝水和买烟送给别人,员工怎么报销?怎么写摘要
公司海关备案线上办理?具体需要什么资料?
我公司是物业公司,代收业主的电费,水费后交给供电局跟水务局,有的业主需要他们自己的水费发票电费发票,物业公司怎么给他们开发票
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
1.根据上述材料计算,本月营业利润 800000%2B 150000%2B 100000-300000-50000-9000-100000-4000-5000-50000-201000-100000=231000
本月利润总额 231000%2B 30000-40000=221000 本月净利润221000*(1-25%)=165750 本年利润总额221000 %2B2000000=2221000