借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
2022年退的,算什么时候的增值税
就是按在你算到你退回当月的增值税里。
那时候没报增值税怎么办
那就可以,下次申报的时候一起申报。
2022年没报这笔增值税,可以把这个手续费发给财务人员吗,就不用报了吧
你其实给财务人员也是需要申报的。
怎么申报
就是在你申报增值税的时候一起申报呀。
2022年第一季度的时候漏报了,2023年怎么补报
你直接在2023年的时候申报就可以的。
做无开票收入吗
那在2023年补报,2022年怎么做账
对,没错,就是无票收入什申报
那是算2022年的收入,还是2023年的
这个算到20。22年收入就可以了。
营业外收入政府补助吗
对,就是进入到这个科目里面。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。