应纳税所得额的计算是 (20000-3500-5000-2000-2000)*12+28000*(1-20%)+5000*(1-20%)+50000*(1-20%)*(1-30%)=144400

中国公民李先生在杭州工作,在老家有房亦有房贷,但非首套住房贷款。在杭州租房每月支付租金4000元,与妻子共同育有一子一女,均在上小学,李先生为独子,其父母已年过60周岁。由于其妻为全职太太,两人约定子女教育由李先生扣除。李先生某年取得以下所得:(1)在工作单位每月取得工资20000元,每月缴纳三险一金3500元。(2)7月为某公司设计图纸,取得劳务收入28000元。(3)客串电视台某节目,取得劳务收入5000元。(4)出版一部专著,取得稿酬收入50000元。3.要求:假定以上项目均未扣税,请计算李先生当年应纳多少个人所得税
1.主题:个人所得税应纳税额的计算。中国公民李先生在杭州工作,在老家有房亦有房货,但非首套住房贷款,在杭州租房每月支付租金4000元,与妻子共同育有一子一女,均在上小学李先生为独子,其父母已年过60周岁。由于其妻为全职太太,两人约定子女教育由李先生扣除。李先生某年取得以下所得:(1)在工作单位每月取得工资20000元,每月缴纳三险一金3500元。(2)7月为某公司设计图纸,取得劳务收入28000元。(3)客串电视台某节目,取得劳务收入5000元。(4)出版一部专著,取得稿酬收入50000元。2.目的:通过计算,,掌握个人所得税的相关知识。3.要求:假定以上项目均未扣税,请计算李先生当年应纳多少个人所得梲。
个人所得视应钠税额的计算-|||-中国公民李先生在杭州工作,在老家有房亦有房贷,但非黄基住房货能-|||-在枕州租房妻习支什租金4000元,与妻子共同育有一子一女,均在上小学-|||-李先生汽独,其父母已年过60周岁。由于其妻为全职天大,两人的定子女-|||-教育由李充生扣除。李先生某年取得以下所得:-|||-(1)在工作单位每月取得工资20000元,每月缴纳三棱一金3500元。-|||-(2)7月为某公司设计图纸,取得劳务收入28000元。-|||-(3)客串电视台某节目,取得劳务收入5000元。-|||-(4)出版一部专著,取得稿酬收入50000元。-|||-2.目的:通过计算,掌握个人所得税的相关知识。-|||-3.要求:假定以上项目均未扣税,请计算李先生当年应纳多少个人所-|||-得税。
中国公民李先生在杭州工作,在老家有房亦有房贷,但非首套住房贷款,在杭州租房每月支付租金4000元,与妻子共同育有一子一女,均在上小学,李先生为独子,其父母已年过60周岁。由于其妻为全职太太,两人约定子女教育由李先生扣除。李先生某年取得以下所得:(1)在工作单位每月取得工资20000元,每月缴纳三险一金3500元。(2)7月为某公司设计图纸,取得劳务收入28000元。(3)客串电视台某节目,取得劳务收入5000元。(4)出版一部专著,取得稿酬收入50000元。2.目的:通过计,掌握个人所得税的相关知识。3.要求:假定以上项目均未扣税,请计算李先生当年应纳多少个人所得税。
3、中国公民李先生在杭州工作,在老家有房亦有房贷,但非首套住房贷款,在杭州租房每月支付租金4000元,与妻子共同育有一子一女,均在上小学,李先生为独子,其父母已年过60周岁。由于其妻子为全职太太,两人约定子女教育有李先生扣除。李先生2022年取得以下所得:1、在工作单位每月取得20000元,每月缴纳三险一金3500元;工资薪金累计年收入额为元,专项扣除为元。2、7月某公司设计图纸,取得劳务收入28000元;客串电视台节目,取得劳务收入5000元。劳务报酬年累计收入额为元。3、出版一部专著,取得稿酬收入50000元。稿酬所得年累计收入额为元4、李先生年累计收入额=.工资薪金累计收入额+劳务报酬年累计收入额+稿酬所得年累计收入额(元)5、专项附加扣除=住房租金+子女教育+赡养老人(元)
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
应交个人所得税计算是 144400*10%-2520=11920