同学你好 先建账哦 按照科目余额表

老师,我公司之前的账务是交给代理记账公司做的,9月份收回来自己做账,发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上,账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多,去查之前的账目,每个月都差一直到1月份才对的上,这种情况怎么处理
从其他代账公司接回来一套账,发现银行期初余额88万左右,刚好是12月,现在我做1月份的账发现银行对账单上的余额是2千左右。这种怎样处理1月的银行账??接回来的账之前从来没有打过银行流水。现在1月银行余额和账上一直对不上
银行帐对不上怎么办,之前是代理记账公司做的帐,他们账上的银行存款余额和银行对账单的不一致,我这个月刚接过来,怎么处理?
师,我刚刚接手已经建材有限公司一般纳税人,代理记账给他做了一年,银行存款一个账号工商银行,我现在给他接过来,然后老板告诉我还有一张对公的账户农村商业银行,而且还有贷款295万,之前的代理记账公司也没有做这个账号的对公的账,这可怎么办那不是之前的账白做了全部要重新调过
老师,我刚接手的这家单位,之前是代理记账的会计做的,完全和银行存款对不上,从21年就对不上,这个怎么办
这两个问题怎么回答呢
一人公司,公司包中餐,员工凭当月在公司消中餐发票,在月底报销,这个计入什么费用,要不要交个税
自然人如何代开劳务发票?是电子发票还是纸质发票?
认证了进项 现在要作废 怎么转出
2025年12月加一个残疾人报工资,那么2025年的残保金的残保金如果有税费的话,是不是可以免了?
老师好,公司聘用的兼职顾问,每月发劳务费给他们并且申报了个税,现在他们去开劳务费发票最好一年一起开一张还是按照每月发放金额分开开呢
老师你好!报表未分配利润,期末数减去年初数等于金额,与利润表的本期累计数是相等的,是这样核对报表数据吧
老师请问合伙企业收到实收资本需要缴纳印花税码?
出让方式取得的土地可以摊销抵所得税吗
老师您好,我们账上税的科目,都是平的,但是出现进项税额负数,请问通过什么科目可以调平?
那后期怎么调呢,还有账上有很多应收账款没收回,但实际上该收的都是收了的,应付账款也是,账上有,实际也是该付也是付了的
没收回的继续挂着 收回的就冲减了
之前都是私卡付了的,我怎么冲呢,用现金支付调过去吗?
同学你好 做委托付款的不可以吗
调账,用现金把应收收回来,再用现金把应付付出去可以吗?
同学你好 这个可以的哦
是建账的第一个月就调整到位吗,还是后期慢慢调呢?
对的 可以第一个月调整到位
需要老板出个什么手续吗?
同学你好 这个可以用收据
好的,谢谢
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