。做这个相反分录就行了。

老师好!请问19年有张凭证多入了要冲掉 现在做: 1、借:财务费用(红字),贷:银行存款(红字) 2、借:以前年度权益调整,贷:财务费用(红字)。 还是直接做 借:以前年度损益调整、贷:银行存款(红字)
老师,账户收到21.96元利息,我是这样做的分录 借:银行存款 21.96 贷:财务费用-利息收入21.96 在保存这张凭证的时候出现提示“财务费用方向不对” 请问这个分录错在哪了?
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
老师 有一张凭证 当时做的是借:银行存款 三张利息回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在让我冲红 请问老师 我应该怎样做冲红呢
老师 做2018年3月一张凭证冲账 那张凭证是 三张利息回单 借:银行存款 那三张回单 借:财务费用 负数 现在把这张凭证冲账 请问老师 借:银行存款 那三张回单负数 借:财务费用-利息 这个借方财务费用是正数还是负数呢 老师
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度