你好,对方被执行赔偿公司的成本30万,是成本冲销的意思?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师请教: 我公司与一家公司签订合同,最终结算完毕后,对方单位多开发票45万,此发票金额确实需要红冲且已跨期2年。 问题:1.对方单位开具红字发票,因为以前年度已经结转过损益,那么该单位红冲发票的当月做账务处理时,是使用“以前年度损益调整”科目还是直接冲减当期损益呢? 2.对方单位对此发票已于以前年度做过汇算清缴,那么跨年开具红字发票后,是否需要更正申报以前年度的所得税汇算清缴呢?有无相关政策说明?
老师你好公司是代理销售房地产公司通过给开发商卖房提佣金去年公司已经为了这个项目投入了很多人工成本比如50万但是项目迟迟未开盘公司没有收入打官司后今年对方赔偿公司的费用支出40万收到款项后该怎么入账
老师公司去年为了一个项目投入费用30万已入账由于项目出问题和对方打官司今年对方被执行赔偿公司的成本30万那今年该怎么调账?能直接冲减费用吗?还是通过以前年度损益调整科目?
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
老师点了还是税务重新计算怎么回事
老师,股东投资款要交个人所得税吗?
老师,我们是做美团旅游,酒店行业,用什么财务软件比较好呢?
老师点了图二图三最后还是图一
一般纳税人建材公司可以来水泥制品6个点的普票吗?
老师好,我有一家个体户今年1到6月份一直没开票也没申报只做零申报,从7月开始开票报税,可是收到1到6月份的款并且需要开票,我该从哪做账,具体操作如何做,我们使用小企业会计准则
请问下工会经费,老板不肯交了,但现在8月所属期已经在申报清册里了。不申报有什么影响吗?公司工会证书也已经过期了
老师,权益法调整被投资单位利润时,对于评估增值需要考虑时间权重吗?对于这个题来说,固定资产评估增值400万,当年确认40万,如果投资时点是1月1日就是减去40万,如果投资时点是7月1日,就减去20万,是这样吗?
老师,我想问一下,就是小规模纳税人,他是额季度开票30万的话,他是免增值税,然后年度开票呃五百五百万内是交按1%交税,对吧?然后我现在就是需要开一个300多万的票,300万左右的票,我可以前面三个季度开九十万,然后就不用交税,然后剩下200多万,在最后一个季度开,然后按1%交税,可以吗?
老师,我公司是便民市场,主要收入收取商户租金,我公司是小规模公司,小规模公司租金税率是5%吗,有免征税政策吗,这个月我公司收租金收了1558400元,请问老师增值税怎么计算,入账科目怎么入,怎么写