你好,12月份开始借管理费用贷其他应付款 然后一月份借管理费用 贷其他应付款, 借其在应付款贷银行存款, 然后二月份开了发票红冲之前的借其他应付款,借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用在期的应付款,三月份借管理费用 贷其他应付款,以后每个月按月分摊就可以的。

公司2022年 3月 1日收到客户支付1年房屋租金10万元(租赁期是2022年3月1日至2023年2月28日的)请问发票要怎么开,账务要怎么处理
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
公司租赁别人的厂房,租赁期是22.12月份开始,租期是1年,1月份打的款,1月份开的发票,2月份入的账,请问摊销期几年,是从哪个月份开始摊销
租赁别人的厂房,租期是2022.12.18开始,租期是1年,1月打的款,2月开的发票,请问从几月份开始摊销,摊销期是多长时间
租别人厂房,期限是从22.12.18开始,期限1年,1月打的款,2月开发票,请问,1月没开发票,怎么摊销,怎么做会计处理
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗