您好,发票可以借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)

                老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,你的意思是进项税额也暂估吗?
您好,不是,按不含进项税暂估
老师,您能把1月,2月,3月,应该怎么做的分录写一下吗,我1月份就是先暂估了管理费用了,2月份来了房租1到3月的专票,请问我应该怎么做账,3月应该怎么做账,因为要把每月的房租的房租分别计入每个月里
2月份的发票上的税额也是1到3月的
您好,1-3月,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)
您好,2月收到发票。借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款
收到进项票,为什么还暂估其他应付款
您后边加的,红字其他应付款是什么意思,您是说冲回这几个月的暂估,再根据发票重新入账吗?
老师,你说的红字其他应付款是什么意思?
您好,是为了红字冲回暂估,麻烦不要催
您好,只有暂估才有红字