您好,发票可以借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)

老师,我们公司的维修费1月份月结,2月份付款,现在已经到3月份对方还没开发票过来,我们有单据有统计,财务应该怎么入账
请问老师:今年5月份来了一张今年1月至5月的房租发票,但是1月到4月也要把这部分房屋提前写分录,计入当月损益,请问1到4月的分录怎么写?5月到了发票,怎么入账?
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
我1至4月有预提厂房房租借:制造费用 105504.59x4贷:其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借:其他应付款 贷:银行存款。5月份有开出11个月的发票,我现在拿到发票了账要怎么做
老师 4月份预付了(4-6月)3个月的房租,入账时 借预付贷银存 ,发票当时没给,隔天才收到,后边又忘记入账,截止到6月份 房租摊销完了(每月房租计提分录 借制造-租赁费 贷:其他应付款 ),我要怎样入这个发票呢
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
老师,你的意思是进项税额也暂估吗?
您好,不是,按不含进项税暂估
老师,您能把1月,2月,3月,应该怎么做的分录写一下吗,我1月份就是先暂估了管理费用了,2月份来了房租1到3月的专票,请问我应该怎么做账,3月应该怎么做账,因为要把每月的房租的房租分别计入每个月里
2月份的发票上的税额也是1到3月的
您好,1-3月,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)
您好,2月收到发票。借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款
收到进项票,为什么还暂估其他应付款
您后边加的,红字其他应付款是什么意思,您是说冲回这几个月的暂估,再根据发票重新入账吗?
老师,你说的红字其他应付款是什么意思?
您好,是为了红字冲回暂估,麻烦不要催
您好,只有暂估才有红字