您好,发票可以借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)

请问老师:今年5月份来了一张今年1月至5月的房租发票,但是1月到4月也要把这部分房屋提前写分录,计入当月损益,请问1到4月的分录怎么写?5月到了发票,怎么入账?
请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账。开出来的发票是专票,税额怎么入账?
你好老师,2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票,当时月底也结转了费用,12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额!请问这个怎么入账,分录怎么写
我1至4月有预提厂房房租借:制造费用 105504.59x4贷:其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借:其他应付款 贷:银行存款。5月份有开出11个月的发票,我现在拿到发票了账要怎么做
请问老师3月份交的房租当时记的借:预付 贷:银行,然后每个月摊销房租借:管理费用 贷:预付,12月份拿到房租发票的,我该怎么办?是直接把发票放到3月份里,还是要重记一下账?
您好,老师,美团外卖等线上数据怎么对账呢?
某公司为增值税一般纳税人,2020年发生的部分交易或事项如下,11月15日,购入需要安装的生产用M设备一台,价款为520000
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师,你的意思是进项税额也暂估吗?
您好,不是,按不含进项税暂估
老师,您能把1月,2月,3月,应该怎么做的分录写一下吗,我1月份就是先暂估了管理费用了,2月份来了房租1到3月的专票,请问我应该怎么做账,3月应该怎么做账,因为要把每月的房租的房租分别计入每个月里
2月份的发票上的税额也是1到3月的
您好,1-3月,每月暂估即可,借管理费用,贷其他应付款(暂估)
您好,2月收到发票。借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款(暂估)(红字)其他应付款
收到进项票,为什么还暂估其他应付款
您后边加的,红字其他应付款是什么意思,您是说冲回这几个月的暂估,再根据发票重新入账吗?
老师,你说的红字其他应付款是什么意思?
您好,是为了红字冲回暂估,麻烦不要催
您好,只有暂估才有红字