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老师,请教一下,公司去年计提了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款,现在老板没找到相关发票,现在如何消除这个分录呢?之间反方向冲销凭证吗?若是这种情况费用出现负数怎么弄呢?还是说可以分批冲销?

2023-03-22 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 15:29

你好,首先问你一下,这个是真实发生的费用吗?还是随便暂估的?

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快账用户7079 追问 2023-03-22 15:29

随便暂估的

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齐红老师 解答 2023-03-22 15:30

那就是借其他应付款 贷以前年度损益调整   借以前年度损益调整   贷利润分配未分配利润

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快账用户7079 追问 2023-03-22 15:31

不用调整去年数据对吗?直接按照你说的在今年做个分录

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齐红老师 解答 2023-03-22 15:31

对的 这么做账就行的

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快账用户7079 追问 2023-03-22 15:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-22 15:32

不客气  帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
你好,首先问你一下,这个是真实发生的费用吗?还是随便暂估的?
2023-03-22
你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
只要是实际支付的,就只做纳税调整,不用调账
2022-04-26
你好,可以的,红冲的时候借其他应付款,借管理费用负数
2022-10-04
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