你好,可以的, 没问题

老师 每月计提累计折旧的会计分录是不是这样的 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理/销售费用 贷:累计折旧
老师,计提折旧可以做分录:借:管理费用----办公费 贷:累计折旧 这样操作可以吗
老师好,请问固定资产计提折旧的分录,新注册的公司可以借,管理费用开办费,贷,累计折旧吗
老师 我3月份计提折旧数写错了 这个月做更正 请问老师这样做分录对吗 3月分录 借:管理费用-折旧费 10000 贷:累计折旧 10000 4月更正分录 借:管理费用-折旧费 -10000 贷:累计折旧 -10000 借:管理费用-折旧费 12000 贷:累计折旧 12000 这样做可以吗 老师
老师,车间的生产设备,计提折旧,可以是“借:管理费用-折旧费用,贷:累计折旧”
柠檬云专业版购买,怎么区分私人用和公司用,
电子税务局如何解绑办税人 、财务负责人?
幼儿园一个季度的保教费80万,伙食费10万,要交税吗
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗