接受捐赠是 借原材料10 应交税费-应交增值税-进项税1.3 贷营业外收入11.3

老师老师,括号里的计算,是怎么算的啊,原值减去折旧我理解,但是这个清理费用为啥不是减去呢?这个90的收入,为啥不加呢
这里算出来来的应调整的增值税是18.2万元,没看懂下面会计利润的调整为什么加的是11.3
老师,这题为什么是我画圈的部分1000➕800➕2500,看不懂这三个加在一起干啥,还有就是稀释后账面价值和稀释前的差额为啥不是计入投资收益
老师您好,请问为什么增值税不计入利润表,而税金及附加要计入利润表里,交的增值税不也是一项支出吗
老师我画圈这里计算会计利润为啥要加11.3,不是加10 ,为啥增值税也要加
你好老师,我们公司25年预提了一个成本,当时以为能收到发票,现在已经确认发票收不到了,我们款也没付,我做汇算清缴时打算把这笔成本纳税调增,下个月这个公司我们准备注销了,那账上这笔该怎么处理呢?一直挂有一个应付账款,如果红冲又会使我们账上的未分配利润增多,导致多交个税分红?
老师,互贸区没有做农产品备案企业可以从互贸区进货吗?
退货,购买方可以红冲销售方的发票吗
国税系统哪里看开票额度
老师,我想问下我们有个员工是1.31离职的社保减员在2月,那我们在做社保基数申报时,税务那边自动提醒要补交这个离职员工的1月社保,这个可以不给他补呢,会不会有什么风险
请问申报企业所得税要把增值税滞纳金填上吗?
老师,现在开发票大类劳务只能开加工服务吗?
你好,老师,2家公司各借款100,A公司有一般户,A公司当借给B公司是一般户,现在还款用基本户还款可以吗,我就是想冲掉往来款就好了,会有风险吗?
我的会计问到期了,怎么续费
以前年度调整损益 结转本期损益时候到了利润分配---应付利润中对吗
好的 谢谢
不客气祝你学习进步