你好,不需要缴纳的,普票季度45万可以免增值税的。

1目的:练习地位税涉稅业务应纳稅顏的计算。2.资料:洗衣机生产企业(增位税一般纳稅人),某月购销情况如下:(a)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。(2)向本市某公司销街A型号洗衣机$0000台,出厂单价02万元(含稅价)。因该公司一次付清货款,本企业给子了5%的折扣,并开具发票入账。另贈送多2台同型号洗衣机给购货人。(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未逦过认证。(4)天取分期收款方式向冰地一小规模纳稅人技照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月约定收款一半。但软项至今末收到。(5)进口大型检测设各一台,到岸价格10万美元,汇车为1美元=6.70元人民币,关税稅率为10%。(6)向本市一新落成的己商场销售A型号洗衣机$00台。由本企业车队运送取得运输装收入1万元,装卸费2000元,井向乙商场开具增值税专用发票上注明运费10000元,稅车1i%,增值稅1100元,开具地值税专用发果注明裝卸费2000元,稅车6%,增值税120元
某生产企业为增值稅一般纳税人,2020年12月发生以下业务:(1〉销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价旦表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给子5的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40B:(2)销售给:商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,:商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4〉销售2007年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元己提折1旧8万元(该企业未放弃相关减税优惠)(5〉为生产免税产品购入一批原材料,取得的塔值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.68万元;(6〉为生产应税产品购进一北生产用原材料,职得的路值税专用发票上注明金额600万元,墻值税稅額102万元,己支付货款并己验收入库;支付不含税运费10万元,取信小規模纳税人申请稅务机关代开的增值税专用发票•
某增值税小规模纳税人,按季纳税,2022年3季度销售货物,自行开具增值税昔通发票价税合计206000元,由税务机关代开增值税专用发票上注明的不含税收入300000元,预缴增值稅9000元。(注:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。)要求:填列增值稅纳稅申报表。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要人事粮食白酒的生产和销售业务。2019年8月该厂发生以下经济业务: (1) 5日向农户购进免稅粮食,开具的农产品收购发票上注明的价款为50000元,货款以现金支付。 (2)10日外购一批包装材料,取得的增值稅专用发票上注明的价款为150000元,,增值稅稅额为19500元,货款已付。 (3)25日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,另外向购货方收取包装物押金23200元,款项已收讫。 已知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤:免税粮食增值税的扣除率为10%;8月未该酒厂增值税留抵税额为零;农产品收购发票和增值税专用发票已经向税务机关认定:1吨=2000斤。 要求:(1)计算该酒厂当月应缴纳的消费税稅额。 (2) 计算该酒厂当月可抵扣的增值税进项税额。
某餐饮增值税小规模纳税人2022年4月成立,按月申报缴税,适用征收率3%。 2022 年10月共取得商品销售含稅收入319300 元:购进原材料,取得增值税专用发票上注明价款为10000元,税额1300元;首次购进税控系统专用设备(含税控盘和开票一体机)),取得增值税专用发票,注明价款3000元,税额390元。请 计算其10月应纳增值税稅额?
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
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A公司目前是制造企业,一直是开票给进出口公司,进出口公司负责退税,退税后再付款给A公司!现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样的操作吗?现在就是A公司想要转型,不知道会不会对退税有影响?
老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险