借固定资产贷银行存款等2000 借利润分配未分配利润 贷累计折旧166.66

以前年度固定资产原值和累计折旧与科目余额表的都不一致 现在怎么调账做分录
③2017年12月31日,启航公司以银行存款1800万元购入丙公司一栋房屋作为固定资产核算,该房屋在丙公司的账面原价为2000万元,累计折旧为540万元,未计提固定资产减值准备。会计分录怎么写
固定资产以前年度未入账,原值2000元,累计折旧166.66元,适用小企业会计准则,现在分录怎么做呢
手工账有个固定资产已入帐已提完折旧,只剩残值,电子账忘记录这笔资产,现在补记,小企业会计准则,补记分录,借固定资产贷累计折旧 贷利润分配未分配利润,对吗
小规模公司处理了一辆二手车 银行收到6000元 固定资产原值是50100 累计折旧是40654.05,小企业准则 没有资产处理损益科目 会计分录怎么做?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
这个固定资产是2年前买的,目前的银行存款是对的,如果现在贷银行存款2000元,年启不是银行存款少了,与对账单对不上哦
你好,那当时用什么支付的?
银行存款付的,但银行存款已调对了,余额与对账单是有致的了
借固定资产贷管理费用或者营业外收入 冲费用或者营业外收入
整个完整的分录是怎么样的呢,麻烦写一下
借固定资产贷利润分配未分配利润2000 借利润分配未分配利润 贷累计折旧166.66