你好 请问一下,你的净资产是负数的吗?那么才是可以的

股东A持有公司61%股权,股东B持有39%股权,公司未分配利润488万,注册资本1000万,任缴制.股东B将持有10%的股权,转让股东C,转让价格可以安未分配利润10%的转让吗?个税是多少?
公司是个人股东,认缴100万的资本,然后去年所有者权益有产生10万的未分配利润,股权转让的话,可以0元转让吗
老师请问,1、股权转让原值怎么确认?2、股权转让未分配利润有100万,转让给自然人20%股权,净资产300万,注册资本500万,实缴200万,我可以0元转让吗,0元转让该交多少个税
个人所得税=[所有者权益×(出让股权÷总股权)×100%-股权转让成本]×20%; 老师,我们公司注册资金是1050万元,一共两个股东,A股东出资1000万,B股东出资50万,截止目前A股东已经认缴了190万,B股东认缴为0,现在AB股东要全额转让手里的股份,公司目前未分配利润和计提的盈余公积分别是138万和15万,所有者权益是343万元。如果是零元转让这个公式里面的出让股权和总股权还有股权转让成本应该是多少?如果是平价转让又分别应该是多少?麻烦老师说的详细一点
自然人A实缴资本200万,现在要将所有股权转让给妻子B,A先分红后,能不能以原来实缴资本200万元的价格转让所有股权? 公司是有限责任公司,注册资本1000万,股东A认缴200万元,占股20%,截止股权转让之日,公司盈余公积100万,可分配利润200万 如果A分红之后,自然人A以200万价值转让,算不算避税?个税咋缴?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是负数,去年有产生了10万左右的利润
那么不可以的,税务局基本上不通过的
那就是就算是认缴,也要用这个10万左右的利润交纳20%的个税吗,
不是啊,你这个是转股价格,减去净资产,差额计算个人所得税的
认缴,100万股东还没出钱,转股价格怎么确定
这个是两个股东之间协商啊
那如果协商1万,就还没有净资产高,就不用交税了吧
是啊,是不用交税了
哦哦,好的谢谢
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