您好,这是筹划的比例,可以这么理解的
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗?老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
临时用工,跟第三方签协议,给我开发票外包服务费发票,这部分可以税前抵扣吗? 老师,比如业务招待费发生1万,没有收入,纳税调增6000吗?就相当于40%的业务招待费能用
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,你好还有点没理明白83万是临界点最好的筹划,但是我算如果10000万发生83万业务招待费,没超过5千分之五打六折是49.8万,意思是需要调增33.2万企业所得税调增33.2✖️0.25=8.3对吗?那如果业务招待费发生40只需要调增16,16✖️0.25=4一个是调增8.3一个是调增4怎么理解83万是最好的筹划呢
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
就是当年业务招待费可以抵扣的最高金额就是收入的千分之8.3、超过的部分就调增嘛
您好,是的,是这么理解的