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你好,有个问题请教,社保我按正常的做了计提,也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保(公司部分)800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保(个人部分)400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了,做工资表时,社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担,这种情况我怎么做发放工资的分录呢?例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做?其他应收款–社保(个人部分)贷方还是400吗?

2023-03-23 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-23 11:51

你好,其他应收款贷方还是填写400,但是工资就不应该这么做了,工资应该减去这个800,实际你发给他的是800吧?

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你好,其他应收款贷方还是填写400,但是工资就不应该这么做了,工资应该减去这个800,实际你发给他的是800吧?
2023-03-23
您好对的,这个分录是没错的哈,你好的
2024-02-22
同学您好,您这分录是可以的,您是先交社保,以后再从工资中扣除的话,最好是用其他应收款--社保个人部分
2021-06-07
同学,您好,你参考一下下面的分录,做一下你的分录修改,如管理费用-社保,中间没有工资明细,你第一个科目就写的不合适。你先学习一下会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-09-22
你好: 没问题,除了没有扣个税。
2020-11-30
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