你好,之前有错误的都可以更正的 然后在今年做相应的更正分录就是了

去年的工资申报员工投诉了,现在需要更正去年的账务吗?还是更正到今年然后在汇算清缴里面工资上面纳税调增就行
我公司是建筑工程公司,由于某些原因今年才收到甲方代发的去年的农民工工资,可否直接计入今年的工程成本中?不用更正去年的个人所得税申报?^_^
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
因为去年建筑公司没有申报农民工工资个税900万,今年如果补申报去年个税,启动更正申报,需要调去年财务报表,纳税申报表吗?能不能个税更正去年,今年补做工资成本在今年,就不动去年的账表
老师,今年发现22年申报个税 应发工资报成了实发工资,假如不想更正去年的报表,可不可以补报到今年
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
能不能具体说一下如何做分录,不需要调去年报表吗
因为去年会计是其他人他为了不交工会经费就没有申报农民工工资,但是今年成本就不够,要做成本就必须申报农民工工资
最好调整去年的报表,要所得税汇算清缴呢
但是去年报表是盈利,做了这部分就是亏损,税局还要退钱,不是容易引起稽查
能不能提供一下最优处理方案
那就补做工资成本在今年是可以的
个税申报只能在去年吧
现在就是不晓得如果启动个税更正申报,不改去年报表,能不能今年做成本
因为金额大,去年个税申报更正会不会引起税局稽查
是什么原因导致去年个税不申报呢,不应该啊,个人建议还是要补做申报
之前说了啊,其他会计做的为了不交工会经费,不懂的会计
之前没有什么业务,就是一个不太懂的会计做的,老板也不懂,今年业务来了才发现去年成本没有做够,就是工资没有入账
如果不做,利润高企业所得税就很高
好的,那就造成了麻烦呢,还是得做更正申报,最多让您补缴税款,如果是他们查出来那就得罚款了
就是要补申报个税,就是请问这笔工资做去年还是今年
还是建议做在去年里,汇算清缴还可以增加成本
去年四季度预缴企业所得税,做去年就改报表,还涉及退税,不是容易引起税局稽查吗?
不会的,只要汇算清缴没问题就行,最后以这个为准。
就是汇算清缴做了工资成本就是亏损,税局就要退税,预缴了企业所得税,而且异地预缴的有企业所得税
您好,这个是没有问题的,只要是合规就可以