你好,之前有错误的都可以更正的 然后在今年做相应的更正分录就是了

去年的工资申报员工投诉了,现在需要更正去年的账务吗?还是更正到今年然后在汇算清缴里面工资上面纳税调增就行
我公司是建筑工程公司,由于某些原因今年才收到甲方代发的去年的农民工工资,可否直接计入今年的工程成本中?不用更正去年的个人所得税申报?^_^
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
因为去年建筑公司没有申报农民工工资个税900万,今年如果补申报去年个税,启动更正申报,需要调去年财务报表,纳税申报表吗?能不能个税更正去年,今年补做工资成本在今年,就不动去年的账表
老师,今年发现22年申报个税 应发工资报成了实发工资,假如不想更正去年的报表,可不可以补报到今年
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
能不能具体说一下如何做分录,不需要调去年报表吗
因为去年会计是其他人他为了不交工会经费就没有申报农民工工资,但是今年成本就不够,要做成本就必须申报农民工工资
最好调整去年的报表,要所得税汇算清缴呢
但是去年报表是盈利,做了这部分就是亏损,税局还要退钱,不是容易引起稽查
能不能提供一下最优处理方案
那就补做工资成本在今年是可以的
个税申报只能在去年吧
现在就是不晓得如果启动个税更正申报,不改去年报表,能不能今年做成本
因为金额大,去年个税申报更正会不会引起税局稽查
是什么原因导致去年个税不申报呢,不应该啊,个人建议还是要补做申报
之前说了啊,其他会计做的为了不交工会经费,不懂的会计
之前没有什么业务,就是一个不太懂的会计做的,老板也不懂,今年业务来了才发现去年成本没有做够,就是工资没有入账
如果不做,利润高企业所得税就很高
好的,那就造成了麻烦呢,还是得做更正申报,最多让您补缴税款,如果是他们查出来那就得罚款了
就是要补申报个税,就是请问这笔工资做去年还是今年
还是建议做在去年里,汇算清缴还可以增加成本
去年四季度预缴企业所得税,做去年就改报表,还涉及退税,不是容易引起税局稽查吗?
不会的,只要汇算清缴没问题就行,最后以这个为准。
就是汇算清缴做了工资成本就是亏损,税局就要退税,预缴了企业所得税,而且异地预缴的有企业所得税
您好,这个是没有问题的,只要是合规就可以