是的 季度预缴和所得税也得修改
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
老师您好!员工离职没及时改非正常现两家单位同时申报一个人的工资薪金,2024年个人所得税汇算清缴离职员工申报的个税还要更正吗
收到一笔尾款, 本来应该是张三公司付给我们的,结果李四 付了这比款。怎么写分录,发票又开给李四的
单一窗口备案证明一直没有
研发贯标奖励-区配套和首批创新型企业培育奖励,应该计入什么科目?
老师,您好,我单位退了24的社保,但是员工已离职,联系不上了,账务怎么处理呢?
老师:您好!小规模年不能超500万,超500万变成一般纳税人,请问这年是怎么计算的?这500万是含税还是不含税金额
您好,老师有没有进销存明细表的模板
老师!您好!请问下,我们公司的建设一个配电室!总造价180万,配电室里边有几个配电箱,配电箱里边是电脑程序的那种机器连地下电缆支配整个生产车间用电,配电箱里边的电脑程序大约30万左右,是把这个配电箱单独计入固定资产?还是作为配电室的配套设施计入配电室厂房成本里边?
老师,我们单位有人被辞退,给了两万块钱赔偿金,这种业务一般也不发生,我可以做到营业外支出吗
老师 捐出去的款项抵扣的是公司的费用吗?然后可以少交所得税
如果更正去年的增值税申报表,增值税收入会和企业所得税申报表里面的收入对不上。 1.那如果更正了去年的企业所得税的话,那公司的账本和税局的申报表又会不一样,去年的账本已经装订好了的。 2.而且如果更正了去年企业所得税申报表,那21年的汇算清缴也要更正吗?
1装本不好动那就修改不了 2是
所以我应该去更正去年的增值税申报表、企业所得税申报表、汇算清缴吗? 更正了,跟21年的账本对不上会有问题吗?
账务处理可以做到今年,然后你再汇算清缴的时候,纳税调整明细表,收入类的账载金额里面填写上去调节,然后修改增值税 只要你修改不了帐本 按上面的做法预缴和增值税不一样 你这个开了发票没有 开了发票 你今年红冲 账务处理坐到今年 影响今年的利润和增值税也可以
所以你的意思就是: 不去更正去年的申报了。去年报错的就让他错着,是吗? 只在今年通过以前年度损益去调整去更正是吗? 开票了,是做账的时候错把含税价当作不含税收入去做了,所以虚高了收入。
你好,我的意思是不修改之前的,然后你这段时间做到今年借应收账款负数 贷款业务收入负数 应交税费负数, 然后你去年的增值税和所得税的销售额是一致的,然后今年的也是一致的,相当于是你是提前交的税款 今年红冲
不通过以前年度损益调整,直接做红冲?
是的 可以这么理解的