是的 季度预缴和所得税也得修改

你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
企业现在核查去年少计了10万收入,现在更正申报去年增值税申报表后,所得税汇算清缴也要更正,账务调整到今年吗?分录怎么做。
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,上课时老师讲的建账就是手工账转电脑账 ,电脑账转电脑账,或者是直接做电脑账,就叫做建账, 账套就是输入公司的名字和信息,就叫做账套,账套做完就可以在里面做账了,听课听到我迷迷糊糊的,问下您
老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
老师收到利息的会计分录怎么做
如果更正去年的增值税申报表,增值税收入会和企业所得税申报表里面的收入对不上。 1.那如果更正了去年的企业所得税的话,那公司的账本和税局的申报表又会不一样,去年的账本已经装订好了的。 2.而且如果更正了去年企业所得税申报表,那21年的汇算清缴也要更正吗?
1装本不好动那就修改不了 2是
所以我应该去更正去年的增值税申报表、企业所得税申报表、汇算清缴吗? 更正了,跟21年的账本对不上会有问题吗?
账务处理可以做到今年,然后你再汇算清缴的时候,纳税调整明细表,收入类的账载金额里面填写上去调节,然后修改增值税 只要你修改不了帐本 按上面的做法预缴和增值税不一样 你这个开了发票没有 开了发票 你今年红冲 账务处理坐到今年 影响今年的利润和增值税也可以
所以你的意思就是: 不去更正去年的申报了。去年报错的就让他错着,是吗? 只在今年通过以前年度损益去调整去更正是吗? 开票了,是做账的时候错把含税价当作不含税收入去做了,所以虚高了收入。
你好,我的意思是不修改之前的,然后你这段时间做到今年借应收账款负数 贷款业务收入负数 应交税费负数, 然后你去年的增值税和所得税的销售额是一致的,然后今年的也是一致的,相当于是你是提前交的税款 今年红冲
不通过以前年度损益调整,直接做红冲?
是的 可以这么理解的