是的 季度预缴和所得税也得修改

你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
企业现在核查去年少计了10万收入,现在更正申报去年增值税申报表后,所得税汇算清缴也要更正,账务调整到今年吗?分录怎么做。
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
如果更正去年的增值税申报表,增值税收入会和企业所得税申报表里面的收入对不上。 1.那如果更正了去年的企业所得税的话,那公司的账本和税局的申报表又会不一样,去年的账本已经装订好了的。 2.而且如果更正了去年企业所得税申报表,那21年的汇算清缴也要更正吗?
1装本不好动那就修改不了 2是
所以我应该去更正去年的增值税申报表、企业所得税申报表、汇算清缴吗? 更正了,跟21年的账本对不上会有问题吗?
账务处理可以做到今年,然后你再汇算清缴的时候,纳税调整明细表,收入类的账载金额里面填写上去调节,然后修改增值税 只要你修改不了帐本 按上面的做法预缴和增值税不一样 你这个开了发票没有 开了发票 你今年红冲 账务处理坐到今年 影响今年的利润和增值税也可以
所以你的意思就是: 不去更正去年的申报了。去年报错的就让他错着,是吗? 只在今年通过以前年度损益去调整去更正是吗? 开票了,是做账的时候错把含税价当作不含税收入去做了,所以虚高了收入。
你好,我的意思是不修改之前的,然后你这段时间做到今年借应收账款负数 贷款业务收入负数 应交税费负数, 然后你去年的增值税和所得税的销售额是一致的,然后今年的也是一致的,相当于是你是提前交的税款 今年红冲
不通过以前年度损益调整,直接做红冲?
是的 可以这么理解的