房租的他有发票吗?如果没有发票的话,不好做,每个月都有的补贴,这个相当于还是工资,工资也需要交个税的。
老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
老师,我们公司有位同事11月做完后离职了,因为她之前管理的账有问题,比较复杂,12月没发给他,我1月份0申报的,1月份她的账理清楚了,应付她2300,但她对错账导致公司少收货款3000,所以她工资还不够抵扣差款。我也就没给她发放工资,2月我要怎么申报个税呢
各位老师,下午好,我刚进了一家公司,这家公司以前请的是兼职会计,兼职会计的账截至2020年11份结束不记账了,然后把账交给现任会计记账了,现任会计是2020年12月份接的账到2021年2月份,虽然她们还未完成交接手续,现在我去了,要交账给我,现任会计说,让我和前任会计来交接,她只能给我交接近三个月的账,我说应该她们俩人交接清楚这后,我再从现任会计手里接账,现任会计她不同意这么交接,也不想和前任交接,而是让我去和前任会计交接,请问各位老师,这个工作应该怎么去交接呢
老师,我这儿有个问题想请教一下,就是我们那个房东代开房租发票,税款都是我们公司这边不是承担的嘛,然后现在发票也开完了,然后我把这个房租钱直接付给我们老板可不可以?因为这些钱毕竟都是老板自己交的。老板代收房东房租可以不?
@郭老师 老师 我还是刚才提问的关于年终奖的那个同学,我想请问下贵阳这边的工资可不可以以给她付房租的形式付给他呢
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
即使你做福利费,他也需要要合并到工资薪金一块算个税,除非是单位所有的职工都在一块住,这个分不出每个人是多少。
月收入29700*12-60000=296400 36000*3%=1080, 260400*20%-16920=35160 144000*10%-210=14190 35160+14190=49350,这个296400需要减掉第一档36000元吗老师
296400乘以20%减16920直接按照这个来算,你上面的算法不对,你减去了速算扣除还是按照阶梯的
减去了速算扣除还是按照阶梯的,这是什么意思呢,他们说36000已经算过了要减除
按照你上面的算法的话,应该是三万六乘以3%,再加上(144000-36000)乘以10%,再加上(296400-144000)*20%,按照这个来算。
你自己再算一下能对吗?上面那一个。
应该是不对的哈,那老师假如我们成立一个体户每个月给他发到个体户里面,到时汇算清缴是不是也会和他上海的工资合并一起汇算清缴呢。
不需要的,个体户的生产经营,否则自己做汇算清缴,他和工资不合并。
生产经营所得,如果是查账征税的,他才有汇算清缴,其他的他没有的。
哦哦 意思给他注册一个个体户,每个月给他发3万,就是需要缴纳一个生产经营所得,其他的费用就不需要缴纳了吗,也不需要汇算清缴是吧
对的,是的,增值税季度30万以内可以免。
个体户增值税也是30万内免吗
个体户它也有一般纳税人小规模,你注册一个个体户小规模可以的。
个体户现在核定的经营所得税额是多少呢老师
核定的有2万的,还有3万的,还有6万的,还有9万的,这个最好看税务局那边。
老师核定的这个2万或者3万的是指经营所得假如当月不超过2万或者3万,在季报的时候就不需要缴纳经营所得税的哈。超过的话一般是按多少来着来交的老师
对的,是的,超过的话,看你的核定率,一般交的也不多,有些是千分之几的税率。
好的,谢谢老师,还是要回到刚那个问题下,假如一年360000的工资交43080的个税,那相当于税率是不是这样子算的呢:43080/360000=12%
不能这么算的,年累计的收入减去起征点,它不是有一个6万,然后再找税率表里面的税率啊,这个税率是20%,速算扣除是16920。
您看我这个算法哈:360000-60000=30000*20%-16920=43080,那我一年个税需要交43080,那相当于我负担的这个税率是不是43080/360000=12%,也就是相当于说他挣了360000,然后付了多少成本,可以这样算么
不能这么算啊,你这样算的话,税率和你上面的20%这不冲突了。
也可以算税负。这么算,