这个是直接计入管理费用-福利费

老师,你好!部门聚餐和节假日聚餐的福利,需要通过应付职工薪酬-应付福利费来核算吗?还是直接通过费用科目就可以了?
老师,你好,就是公司的聚餐,需要用应付职工薪酬—福利费,这个账户过渡一吗?还是直接写借:费用—福利费 贷:银行存款
老师,报销员工聚餐费为什么要通过应付职工薪酬?直接:借,管理费用-福利费 贷,银行存款 。不可以吗?
老师,公司的聚餐费计入福利费,是不是还要通过应付职工薪酬归集一下?借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款?
老师,请问部门的聚餐,是计入什么费用,需要经过应付职工薪酬这个科目吗,还是直接**费用,贷银行存款?
老师,里面有销售部的同事,也有其他部门的同事,都计入管理费用吗
是销售部门的就计入销售费用