是的,需要办理决算的哈

老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
我公司是建材生产企业,是国企。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,现闭坑工程已结束,按审计价格比合同价少了3万元,即原材料成本费用多估算入账了3万元,且原材料成本已结转,老师,这多暂估的3万元的冲销分录是不是这样的:借:主营业务成本 -30000 贷:应付账款-暂估应付款 -30000
吉利建筑公司承包一项工程,工期为2个月,总承包收入2000万元,其中土石方工程400万元,分包给市政工程公司。吉利建筑公司完成工程累计发生了合同成本700万元,其中原材料成本200万元,人工成本500万元。项目在当年10月如期完工。(1)根据完成项目发生的成本费用作会计处理。(2)当收到甲方一次性结算工程款项时作会计处理。(3)分包给市政工程的土石方工程完工,验收结算,收到了分包企业的结算通知单,确认应付款项,然后以银行存款支付。(4)承包的工程已全部完工,确认收入,结算项目。
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师,建筑公司,项目完工了,付供应商的材料、机械,月底都办理了月结,现在完工了是不是要办理个总的结算单呀?闭合合同
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那这个决算模板,老师你有模板吗?
我不知道这个决算模板要提现出那些方面?
没有决算模板的,那个是业务部门做决算的
我说的办理决算是针对供应商,机械的总决算,不是跟甲方的决算,也没有业务部门,都是项目把票据拿到公司做账报税。
双方对账好确定最终的金额就是