能按无票支出入账,入账之后到年度清算的时候做利润调增
你好,老师。我们公司跟个人签的租房协议,租用个人房屋做办公室的。物业统一收取我们的水电费,但是不能给我们开发票。只给了一张物业给供电公司交费的大额发票。这个发票我能去到费用里做企业所得税税前扣除吗
老师,我咨询您一下问题,房东没有给我们开房租发票,去年年底审计查账,把没开发票的房租也算了费用。说如果收不到房东发票,就在所得税清算的时候,做企业所得税纳税调整,这个只要报税做调整就行吗?要不要写分录做凭证?怎么写呀
老师,我们付的办公室房租去税务局开票要给房东缴个人所得税,这个个税的发票只能开个人台头,这个发票能不能按无票支出入账呢?入账之后到年度清算的时候做利润调增行吗?
老师我们现在有一个情况我们租赁的厂房,企业所得税也是我们给房东承担,这个所得税房东要求我们打到他的个人卡上,不打到发票抬头的单位里,他也是去税务局给我们代开的发票。这个税钱如果从我们公司直接支付给房东个人汇算清缴前可以扣除吧
请问一下老师,我租赁的办公室,房东没有给租赁发票,我一直做纳税调增的,现在办公室一半付给别人,1.这种情况我能不能开租赁发票 2.公司是没有这个经营范围的,我按季度收,一年付四次,临时性业务开租赁票可以吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
这是可以的,是税法允许的
好的,谢谢老师,成天为无票支出头疼
还有:我们是一般纳税人,这个房租费能开专用发票吗?开的专用发票能做进项抵扣吗?
房租费能开专用发票
开的专用发票能做进项抵扣
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!