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老师,我在做汇算清缴, 资产折旧摊销调整表这块,资产原值(电子设备)48790,,2022年度没有提折旧,累计已提折旧30589.98元。麻烦帮我看看我在4,5,8列都填写30589.98元对不对 他现在给我显示纳税调整-30589.98元 这样合适吗,
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
您好,第4列填48790 第5列填0,后面就没有纳税调整了,2022年没有提折旧,这个我不太理解呢,是2021年所有资产都折旧完了,2022年12月新增资产,但当月增加不提折旧么。
所有折旧结束了,就剩残值,所以2022年度没有提了
您好,明白了,第4列填48790 第5列填0,后面就没有纳税调整了,这样填就对了
您好,您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~