你好; 开1%的专票出去哈; 不是3%

老师你好,我公司为家具制造的小规模纳税人,现在收到一张购进板材的增值税专用发票,请问小规模纳税人收到增值税专用发票会有什么税务风险吗?
小规模纳税人现在自开3%专用发票,缴3%的增值税款吗
增值税的小规模纳税人开具了增值税专用发票36000.这个专票现在小规模纳税人是不用交税的,请问要怎么申报呢?
老师,现在小规模纳税人开增值税免税发票?能给对方公司要3%的税点吗?
老师,请问小规模纳税人现在开具去年业务的发票,必须开3%吗?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
那不能开3%了,对吧
你好; 对的;目前来说是的; 按1%开的
如果是去年发生的业务就可以按照3%开具对吗
你好; 去年的 是22.4.1号-22.12月是按免税开 ; 22。1-3月是按1%