你好 另外支付车辆购置税10088.5 也记固定资产里

1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款(每一题的凭证,还有记账类别)
1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款(每一题的凭证,和记账类别)
1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款每一题的凭证和记账类别
1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款每一题的凭证,和记账类别
老师,公司购入一辆车,不含税100884.96,税金13115.04,价税合计114000,银行支付,另外支付车辆购置税10088.5,银行存支付 分录:借:固定资产100884.96 应交税金(进)100884.96 贷:银行存款114000
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我刚才看了你另一个提问的那个分录,就是正确的。