借银行存款100, 贷主营业务收入100/1.05 应交税费简易计税100/1.05*5% 借主营业务成本98/1.05 应交税费简易计税98/1.05*5% 贷应付职工薪酬98

请问这句差额扣除部分,不得开具增值税专用发票。怎么理解呀?比如:劳务派遣公司选择差额纳税,收到100万,其中90万工资,10万服务费。开票选择差额的。怎么开票呢?
老师,劳务派遣公司,总收入100万,差额部分80万,20万我开专票,小规模的,两张发票税率和税费分别是多少?
劳务派遣按差额计税,具体怎么开票?比如收到派遣服务单位100万元,本公司支付工资80万元,那么差额是20万元,差部分按20万÷(1+5%)×5%交纳增值税,这20万是开专票吗?剩下的80万是开普通发票还是开收据?
劳务派遣公司收到100万,其中98万工资加社保,开98万普通发票和2万的增值税专票吗。还是差额增值税专票开票(100一98)÷1.05X0.05
劳务派遣公司差额交税,开票100万,差额98万,2万的收入来交税,怎么做分录?
老师,工资表是计提的时候放进凭证,还是发放的时候放
老师如果发票金额小于实际支付金额,进项税是按开票金额算还是实际的的,
老师好,请问出口退税申报留底单证,需要报关单对应的海运费发票付款回单吗?
酒店买的那些床上用品计入什么合适些
老师,请问公司查外账跟实际应收应付,有3年前账目不平导致的余额,现在要调整,要做什么流程,应收应付借贷方都有要调整的,会计分享怎么做?
老师,具体那些事项需要这样计提一下在支付的,
老师我方公司委托其他公司的人员帮我公司客户培训法律知识,对方公司给我公司开票开什么,能所得税全额扣除吗
找郭老师,个人购买再卖,这个又想走对公用进项发票,900万库存是20年来积累的,之前肯定没报完销售收入,这几年销售收入尽量报完了,留一点没报收入而已,哪怕少报1万收入,但还会积累库存
我公司是一家运输公司,现有另一家运输公司和我公司签定一项业务,我公司直接开票给对方请问这样操作可行吗?有没有税务风险?
请问老师,捐赠可以税前扣除。税前扣除有比例吗?
交税只交2000/1.05*0.05,这个分录怎么写呀?
交税只交20000/1.05*0.05,这个分录怎么写呀?
借应交税费简易计税贷银行 你按我上面写的那个算出来就是。
我开票是100万,差额98万,按2000/1.05*0.05来交税,我这确认收入按那个数确认?
我给你写了100万除以1.05,按照这个来。
因为你企业所得税按照差额之前的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
那我的成本怎么来算的?
还有报表怎么填?增值税上的收入我填100还是?
98除以1.05,这个就是成本的,上面都写着。