您之前的会计分录是怎么做的?

本年误收印花税退税的分录怎么做
个体户误收退税怎么做分录
老师,我银行付款账户错误退回来了,这个分录我应该怎么做?
请问收到增值税的退税分录怎么做(误收多缴的)
老师,我收到了,现金汇款错误,退回对公账户的款怎么做分录处理
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
没有做银行账户 也没有计提税费 直接做借应交税费——印花税 贷:其他应付款
计提了 计提了 我看见了 借税金及附加 应交税费|——印花税 就是没有做银行账
学员朋友您好,资金有没有问题呢?
资金没有问题 主要现在税局退回来的印花税 我怎么做
不管怎么做 他都不平衡 他是直接退到对公账户 之前没有做对公账户的银行账 所以这次退回来 进账户 我不知道怎么平
要么先计提 借其他应付款 贷银行存款 退回时是不是 借银行存款 贷:税金及附加 (还是应交税费——印花税)
印花税是不需要计提的实际交的时候做会计分录 ,借:税金及附加贷:银行存款。
老师,,能帮我分析 现在税局退回来印花税 我在怎么做分录吗?
借银行 贷应交税费,借税金及附加 负数 贷应交税费 负数