你好,你现在可以补之前的分摊,然后剩下的以后按月分摊,注销的时候可以把剩下的它一次分摊出去。
老师请问下长期待待费用摊销时间有没有规定?可以摊销几个月不?我们公司去年8月成立,今年换办公室,花了装修费30万,这个30万是不是不能做开办费了,只能做长期待待费用?如果必须做长期待摊费用,公司想今年摊销完
老师您好,我们公司是一家新公司,公司一直没有业务,8月才开有订单,所以,前期发生的费用计入到待摊费用里面,现在想问这个费用应该要按照多久摊销?
老师,我们是一家个体户,现在公司需要注销,账上还挂着80多万的长期待摊,费用需要怎么处理呢?
老师,有个问题,现在我公司账上还有20多万的长期待摊费用没有摊销,一直挂着,这个没有发票的,但是我公司过几个月想要注销,请问这个待摊费用如何处理才好?
请教老师个问题,现在我公司账上还有20多万的长期待摊费用没有摊销,一直挂着,这个没有发票的,但是我公司过几个月想要注销,请问这个待摊费用如何处理?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
可是这些都是没有发票的,汇算清缴是不是得交企业所得税?
你好对的,是的,需要纳税调增
能不能这些我大部分不用了,只用一点,如果不用的话我需要怎么做账?
那不用了是什么意思啊,就是没有发生吗?如果是的话红冲,但是你支付了没有。
这个是以前会计做的,这个是虚的
借应付账款 贷长期待摊费用红冲
老师,她当时用的现金做的
那就把应付账款改成库存现金
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。