专票可以抵扣,普票不可以,其实如果付11个点,我觉得没什么必要了,和交税没什么区别了
我们是中间商,我们开给客户的是专票3个点15万,供应商开给我的是10万6个点普票,税差多少呢?怎么计算?
厂商给我们开发票,普票和专票,普票合计6万元,合计专票7万元,单价不一样,开专票可以抵扣13%个点,但我们的掏11.5%个点的税,那个划算,
老师,我们是6%的税率,对方是13%的税率,对方要给我们开专票29000,要收我们10%的税点,这样我们划算开吗,要么就开普票
我们供应商要给我们开发票,但是问我们要专票还是普票~如果是开普票收我们6个点,专票11个点。怎么样才划算
公司买空调价税合计2649元,对方只能开普票,加6个点才给我们开专票划算。请问我是开普票还是专票好?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?