您好,保费发票来了多少啊,是20吗,还是发票来了130啊
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
每年支付20,分期5年,假设折现值为80 分期收款销售的会计分录是: 借 其他应收款 100 贷 未确认融资收益 20 贷 主营业务成本 80 后续 借 银行存款 20 贷 其他应收款 20 借 未确认融资收益 80*实际利率 贷 财务费用-利息收入 80*实际利率 是这样吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
实际运费比报关单运费少 比如 报关单保费50 运费是80现在实际只支付保费20 ,保费先收到发票入账 借:其他应付账款 贷:应付账款 。现在多部分冲减销售费用 借:应付账款 20 借:其他应付款110 借:销售费用-110 贷:银行存款20 不知道这样写分录行不行?
老师,我们有进口增值税进项,就一张票金额较大,我们这个月开票少,税想少交点,能进项少抵扣点吗
老师在建工程已支付完成,过了一段时间来了一笔承担在建工程16%的工程款,这笔账该怎么做
我现在小规模有未开票收入,会计分录怎么做?
老师好,我们收到了会议服务的发票,请问还要有些附件?(比如照片等,还需要什么?)
我想问一下,老板私人账户转入款,用于日常费用支出,怎么做分录
单位购买的草皮,用在单位公司门口,我们可以加计扣除9%
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
老师 我们设备买了一款软件 专机专用的 这个该怎么入账做分录
老师,问一下银行承兑汇票提前贴现这个怎么做账?
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
发票只有20
上次老师说入销售费用 不知道这个分录写得合不合适
您好,我明白您意思了,这个130当时记 其他应付款130,好像现在也只能冲销售费用了,出口收入是和报单关一样的
是的呢 这样写行不行 怪怪的
您好,我觉得行,往来冲平了
好的老师!
谢谢老师!
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~