您好,保费发票来了多少啊,是20吗,还是发票来了130啊

甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
每年支付20,分期5年,假设折现值为80 分期收款销售的会计分录是: 借 其他应收款 100 贷 未确认融资收益 20 贷 主营业务成本 80 后续 借 银行存款 20 贷 其他应收款 20 借 未确认融资收益 80*实际利率 贷 财务费用-利息收入 80*实际利率 是这样吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
实际运费比报关单运费少 比如 报关单保费50 运费是80现在实际只支付保费20 ,保费先收到发票入账 借:其他应付账款 贷:应付账款 。现在多部分冲减销售费用 借:应付账款 20 借:其他应付款110 借:销售费用-110 贷:银行存款20 不知道这样写分录行不行?
老师你好 外账按流水收入做好分录后 做分录的时候,收入支出都是录的价税合计的金额,那现在进项销项发票后面应该怎么处理呢?
董老师还在吗?麻烦问一下问题
比方说1-3月对公刷银行卡收到5万,,,5月的时候开了2万刷卡的收入。若1-3月已经报了这笔5万收入,又开票了,问,怎么区别出来?
老师,增加社保后是要申报工资,但是申报工资的基数在参保后马上查询参保的信息后参加保基数为啥不出来呢
郭老师 您还在线吗?
老师财务软件自动生成的报表,利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
请问老师,炸鸡店属于销售服务还是货物?月销售额多少可以申请定期定额
请问a公司已将1名员工公积金转入b公司,之后b公司应如何在网上操作,补缴上月和本月的此员工公积金
付给供应商的款,供应商未提供发票 这种直接做冲账处理可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
老师,旧账预付账款很久没有发票,如果要调平账面,如何处理合适
发票只有20
上次老师说入销售费用 不知道这个分录写得合不合适
您好,我明白您意思了,这个130当时记 其他应付款130,好像现在也只能冲销售费用了,出口收入是和报单关一样的
是的呢 这样写行不行 怪怪的
您好,我觉得行,往来冲平了
好的老师!
谢谢老师!
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~