就是说全部的发票是吧

老师!我租用了一处办公室,我从转租方这租用的房子,如果代开发票的话,年租金6000元,这个都需要缴纳哪些税金,这个发票只能税务局去代开吗?需要带哪些资料?
你好,我出租了一个商用房,对方是公司,对方要我开具发票,这个办公室月租金2300元,他让我先开半年的租赁发票,这半年的租金我要交哪些税,大概交多少钱
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
公司明年租了个新办公室,这个月预付了明年半年的租金,也收到了对方开的专票,我们是一般纳税人,怎样把租金分摊到每个月?
老师,我们公司租了一间办公室,该产权为个人,如果代开房屋租赁发票,涉及哪些税,需要交多少,房租每月5000元,一年6万元
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那个对方公司说先要半年的租赁发票,按半年一次性开的话是不是交的更多
嗯对,他现在是月度是吧
嗯嗯,是的
这样做的,你看啊。房产税 2300*4%=92 印花税 2300*0.001/2=1.15 其他的没啥了
要不要交个税
个税目前是免的这个
老师那个出租的房屋是商用房
个人出租的住房,不管对方干什么都是4%,不是12%
也是4%房产税吗
嗯对是这个意思的
我总结以下老师 该商用房 1-房产税:2300×4%=92元 2-印花税:2300×0.001/2=1.15元 3-增值税和个税免征 是吧
嗯对,就是这个意思的