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老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?

2023-04-13 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 21:30

你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 

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快账用户7502 追问 2023-04-13 21:46

补做摊销处理是这样吗?借:以前年度损益调整50000 管理费用:25000 贷:长期待摊费用 75000 后面的就正常按每月摊销就好了。

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齐红老师 解答 2023-04-13 21:48

你好,是的,是这样的

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你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
您好,后期房子还用吗?租金对方还退吗?
2021-07-02
你好,好,需要摊销的,借预付账款贷银行存款,然后没有发票,也是按月分摊。
2021-08-06
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
2021-09-07
你好,是的,摊销今年4个月的,是的,明年照常管理费用
2021-12-23
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