你好 不需要加计扣除,这个是按照员工工资的双倍来计算的
老师 2022年企业所得税汇算清缴 研发费用加计扣除比例是多少
老师,福利企业残疾人工资汇算清缴时,是否加计扣除,比例多少
老师早上好!企业聘用残疾人汇算清缴的时候,比如这个残疾人的工资是2000,加计扣除是填48000吗?
老师,福利费汇算清缴时是按工资总额的多少比例来扣除的呢
老师,残疾人工资加计扣除是在所得税汇算清缴的时候扣吧,平时预缴的时候不扣吧?
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
这个填写工资薪金那张表吗
不是的,在工资薪金那边填写的是正常的数据,残疾人填写填写A107010 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》中,第29行“(四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除
谢谢老师,制造业2022年研发费用加计扣除比例是多少
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的,谢谢老师
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