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老师好,有一笔分录写错了,当时入的固定资产,现在把它转为委托加工物资,应该怎么做分录。前面的分录借固定资产,贷应付账款

2021-09-06 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 10:37

借 委托加工物资 借 固定资产(红字) 

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快账用户8754 追问 2021-09-06 10:41

固定资产是写负数吗

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齐红老师 解答 2021-09-06 10:44

借方红字  也就是借方负数 

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借 委托加工物资 借 固定资产(红字) 
2021-09-06
你好,可以这么做的,如果有折旧,需要红冲折旧。
2021-08-27
那你当时是怎么做的吗?计入了什么 贷方就冲什么
2020-09-23
对的
借:固定资产 贷:应付账款
2023-02-01
借固定资产 借管理费用负数。
2021-08-27
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