借 委托加工物资 借 固定资产(红字)
老师好,我前面做错一笔分录,借管理费用,贷现金。现在这笔款不能走管理费用,要转为固定资产,我应该怎么做呢
老师好,有一笔分录写错了,当时入的固定资产,现在把它转为委托加工物资,应该怎么做分录。前面的分录借固定资产,贷应付账款
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
老师您好 我想咨询一些问题 我在深圳 我和公司的部分同事都是新来的员工 我要给他们录社保 我不知道用哪个系统 具体怎么操作呢
购买货物开普通发票,对方说用几个公司开,这几个公司都是注册时间很短的新公司。税务说开票方公司有预警。对方给我开了发票导致我的公司和有预警的公司产生了关联。税务说如果不及时解除预警这边公司锁住就不能开票了,但是这边开的发票也没法作废,公司也没法处理预警了
我在重庆民营企业上班,每个月总工资10800,扣除自己应缴纳的社保462元,我每个月要扣多少钱的个人所得税?
老师们,公司账户冻结,可以委托第另一家公司代收代付相关款项吗
老师,是不是所有公司做账都是现金,银行,发票,工资,社保,公积金,税金,折旧,结转销售成本,结转损益这些项目啊
公司的账务交给代账公司了,代账公司每个帮我计提了工资也发放了工资,实际没有打卡,这是什么意思
老师,不用支付的货款,发票已入账,那后面不支付了,账上怎么做?营业外收入?
比如就是收到款我们开票做收入,这样可以吗
老师您好!请问一下,我们会计能用收付实现制来确认收入吗
每次开发票都需要输入我单位账户信息,怎么样可以保存,下次不再输入
固定资产是写负数吗
借方红字 也就是借方负数