实质是包工包料的工程 开票不能给对方开3个点

老师:我们是施工方,我们与甲方的合同材料人工共65万,我们接了后再分包给别人,我们分包给别人劳务是单独签清包工,我们与甲方签合同时是不是也可以材料合同,劳务合同分开签,然后我们开票给甲方劳务只需开3个点,工程施工服务开9个点。可以这样吗?
我们是总包方,签订了一个专业分包合同,约定合同金额是50万,其中90%材料,10%人工。那么对方开给我们50万工程款发票,我们能一次性把50万支付给对方吗?怎么区别材料和人工呢?
老师,对方给我们干活是塑钢窗,包工包料,给我们开13个点的发票,我们双方签合同必须是纯材料合同吗,包工包料的合同可以吗
老师我们一般纳税人和别人签订清包工的合同 但是实质我们属于包工包料的工程 我们开票给对方能开3个点吗
我们是建筑工程,一般纳税人,属于总包工程,我们跟分包公司签订了合同,分包公司属于小规模,需要给我们开具专票还是普票。现在普票只有一个点嘛。专票可以开具3个点,而且总包公司还可以抵扣对吧?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)