你好,可以把之前错误的分录红冲,然后做正确的分录。

老师,今天汇算的时候我发现21年有错账,会影响损益,我用以前年度损益调整后,在电子税务局申报21年报表的时候,我就申报正确那个还是错误那个啊?如果我申报正确的,但是我调整又是在22年了,那以后肯定每个月就对不上了
老师,工资表个税算错了,银行也错了,个税申报系统我按正确的发,这个我怎么调整
老师,网银工资发错了,等于工资表上多扣了一块几毛钱,,个税系统申报按正确的做了,怎么调整
老师 请问下工资表的个税算错了,网银多扣了1.5,个税申报系统按正确的填的,我怎么写分录
我们去年12月发劳务工资的时候发错了一个人的,个税也报错了,现在个税汇算人家说多了笔收入才发现错了,现在人家把钱退回来,我门给正确的人重新发,去改12月的报表行不行
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
我网银也错了
你好,网银是多发放了工资,还是少发放了呢?
网银多发了一块几
你好,需要找对方收回多发放的金额。
那收回之后怎么调整
你好,收回的时候,就做收回的分录就好了
也需要员工退回到对公账户吗
分录怎么做
你好,是的,是这样的 借:银行存款,贷:应付职工薪酬
假如不转对公账户,用微信还可以做账吗
你好,不转对公账户,用**偿还也是可以做账的
假如我不向员工要一元几,我怎样调平账
你好,不向员工要一元几 借:营业外支出,贷:应付职工薪酬
多发给员工钱还需要交所得税吗
你好,多发给员工钱,需要据实申报个人所得税
嗯,知道要据实申报,只是算错了,用了营业外要交所得税
你好,根据本来正确的工资金额申报个人所得税