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在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗

2026-06-26 16:09
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-26 16:10

情形1:1月开票属于税率开错(纳税义务在1月,本就不能用5%简易,只能适用6%一般计税) 1月已经按5%完成了所属期申报,属于前期申报数据有误。 - 正规税务要求:必须更正2026年1月所属期增值税申报表,把5%差额收入删掉,改成6%正确收入,补齐税款差额;

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情形1:1月开票属于税率开错(纳税义务在1月,本就不能用5%简易,只能适用6%一般计税) 1月已经按5%完成了所属期申报,属于前期申报数据有误。 - 正规税务要求:必须更正2026年1月所属期增值税申报表,把5%差额收入删掉,改成6%正确收入,补齐税款差额;
2026-06-26
你好,这个得去税务局申报的第一行和第二行填写你的不含税销售额专票的,然后减免的2%,在主表应纳税减征额填写负数 那自己填写不了的。
2022-07-19
你好,这个只能说系统就是这样设置的。 你是几月红冲的?
2025-07-03
你好;    是的。 到时就不会缴纳税费的; 你到时账上处理红冲在做分录  。 申报到时会体现在预缴抵减的 
2022-03-14
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