你好,你这个结转的不对应交税费,他不应该结转到本年利润是损益类的科目才结转。
每个月末都要管理费用结转本年利润,然后本年利润又结转到利润分配中去吗?
老师您好!利润分配未分配利润是每月月末结转还到年底结转?
老师,您好!每个月末结转的时候,应交税费结转到本年利润就不结转了。财务费用每月月末为啥会结转到本年利润,再结转到未分配利润呢?
平时每月本年利润都不结转,一直到12月再结转到利润分配—未分配利润对吧
请问老师,平时月末都要将损益类结转到本年利润,再把本年利润结转到利润分配-未分配利润。金碟云的账无忧财务软件按结转就把这两步(1. 将损益类结转到本年利润,2. 再把本年利润结转到利润分配-未分配利润)都做了吗?
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
主营业务收入、主营业务成本、期间费用、营业外收支这些科目才结转到本年利润的。
我用的快账,自动结转的呢
你好,你找一下软件售后,让他那边给你修改一下,你是不是结转的时候自己设置的明细不对。
应交税务,每月不结转么?
你好,应交税费他结转到其他的科目,企业所得税的借所得税费用贷应交税费企业所得税 借,应交税费企业所得税贷,银行存款没有余额了。
印花税的借、税金及附加,贷、应交税费印花税 借、应交税费印花税贷银行放款也是没有余额的。