你好 先计提 再交税
老师,建筑业,企业核定征收,一直没做过账,这个月就开了发票,但款项没有收回来,估计明年才能收回来,那么问题是这个月开发票需不需要做账?如果做账分录要怎么写? 之前也发生业务,一直没做账,假如突然这笔发票做账了,会不会很突兀? 核定征收这个税金要怎么算?是按开发票金额缴纳吗?
老师您好,有一家个体工商户,原是核定征收,不需要做账,但税务局通知23年开始为查账征收。22年某项目开票10万,23年2月收到款项,是直接做一笔“借:银行存款,贷:应收账款”,还是开票做一笔、收款做一笔?
老师您好,有一家个体工商户,原是核定征收,不需要做账,但税务局通知2023年开始为查账征收。2023年1月缴纳2022年第四季度税金,是直接做缴纳税金的分录,还是需要先做一笔计提的分录?
公司刚刚接手的账,是一般纳税人的。刚刚建立2023年1月的账套。这是他2023年1月份。所缴纳的税费。增值税的话借应交税费,未交增值税,贷,银行存款。其他的税金怎样做分录呢?需要先计提到税金与附加,然后再缴纳吗?老师这是第4季度的资产负债表,应交税费科目余额为1061.31。
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢