不能的 你好: 招待费税前扣除标准: 按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五, 举例说明:如果本年的销售收入是1000万,业务招待费发生6万元。 计算方法: 按招待费的60%即6万*60%=36000元,但不超过收入的千分之五还需计算1000万*千万之五=5万,招待费36000元未超过收入50000元,该企业按36000计入招待中扣除费用。

老师 企业所得税申报 年报,像业务招待费餐饮的只能按发生额60%或者营业收入0.5%孰低扣除 那超过部分调增 利润多了 在年报的时候要补交所得税对么?
老师,企业所得税里,长期待摊费用的按规定摊销准予扣除,和其他可以在所得税税前扣除的项目的区别是什么呢
餐费和招待费在报企业所得税的时候有什么区别,都可以抵扣吗
请问企业所得税汇算清缴,业务招待费扣除标准是什么?还有运输费可以全部扣除吗?
筹建期间发生的业务招待费,记入管理费用-开办费。筹建期结束,所得税申报时,业务招待费60%可以税前扣除,到时候怎么从账上看呢,筹建期的费用都记入了开办费。
郭老师,出口的生产企业,有的平台销售做的免税,36个月都不能变的政策,那我的其他的还可以免抵退吗
销售收入有销售折扣,我们确认收入的金额应该是按扣除销售折扣的金额确认收入,按折后的收入报税对吗?
小规模二手车怎么报税
老师新参保职工工资申报:应发工资小于最低缴费基数按照什么填写
老师你好,从5月份接了朋友的一个装饰装修公司,在深圳地区注册的,接了一个装修项目在东莞5月份开出15万发票,今天想要开发票提示可开具金额是0,是不是先申报增值税就可以有可开具金额呢?因为账还没有做,另外5月之前的账都没有,之前的资产负债表都是空的没有数据,我直接从5月开始做账?
老师新参保职工工资是填应发工资还是最低缴费基数
请问一下。已计入成本费用的职工薪金,包括自己缴纳的吗?还包括公司给缴纳的那部分吗?是实际发到手里和自己缴纳社保部分和公司缴纳社保部分吗?
请问一下。已计入成本费用的职工薪金,包括自己缴纳的吗?还包括公司给缴纳的那部分吗?是实际发到手里和自己缴纳社保部分和公司缴纳社保部分吗?
想问一下,我去年暂估的费用和成本,今年5月取得发票,直接红冲,然后按发票做账就可以了吗?因为跨年了
老师,公司改制把实收资本从10万改成2800,这个97200要做成利润吗
你好,餐费和招待费是一样这样抵扣的吗
你好 餐费 看记哪个科目了
你好,我们单位的吃饭的餐费挺多的,计到那个科目比较好节税呢
你好 看是谁吃的 员工的记福利 外人的记招待费
老板有两个公司,A公司打到b公司2万,没有业务往来,能转账吗,怎么才能转
你好 没业务不转 代收要出说明
那这个可以写还款,或者是借款可以吗
转账的时候,交易用途我写的是还款
可以的,按照真实的用途写就行。
那公司之前要写借款单手续吗
是的 最好有这个手续的
你好那还款和借款,后面要取得发票来冲销吗,不太明白,怎么做才能没有风险的转,谢谢
你好 代收代付 不用发票的 记往来 真实的可以
你好 代收代付 不用发票的 记往来 真实的可以 银行转账
你好,什么叫代收代付啊
就是委托收款,委托付款的意思。
你好,公司像员工个人打款10w,备注借款,这个怎么弄啊,后期要有什么手续啊,才会让风险变小啊
你好 备注借款 备用金就可以 写个借条