您好,我也是这么理解的,但是业务员会不会同意,以前开普票5个点也是公司承担的,现在只有2个点不能抵扣还让业务员自己承担
老师,我们公司接了一个项目,因为资质不够,所以挂靠了一个建筑业一般纳税人公司,开出的发票为9%的专票,,这个公司不需要我们提供所有的票据及工资表等,只需要可以抵扣的专票,说他们公司是核定征收,然后所有的账务由我们自己做,还收我们2%的企业所得税,老师,能解答下吗?不是很理解
公司提供资质让别人使用,管理费用什么时候收取比较合适呢?一个是对方给我们开票,我们给承包商开票的时候收取3个点的管理费,但是大多数企业是不给的,都是在结款的时候让我们代扣,这就会出现我们先开票,产生开票费用,比如外管证办理,异地缴税等等费用。二个是不给开票,代打劳务工资的方式,这样的话找中间的劳务公司,他们给提供票据,收取2个点费,综合考量请问老师哪种方式对有我们更有利呢?从少缴税方面来讲的话?
老师,我们是评估公司,业务人员的业务提成,一般是有业务人员联系税筹公司开公对公的发票,给到我们公司,我们对公转账过去。税筹公司收业务人员5个点,提供普通发票。 现在我们公司联系了一家更专业的的A公司,来替代业务人员自己联系的税筹公司(因为业务人员自己找的税筹公司良莠不齐风险大),A公司收取8个点的费用,提供6个点的专票,我们可以抵扣。 那么我们公司可以理解的实际产生的费用支出是8个点-进项6个点=2个点。 老师这样理解对不对?因为我们计划把公司多支出来,的这个2个点费用,让业务员自己承担的。
我们是一家小规模公司,主要做支付业务,现在收入都是通过APP结算。 比如我们给甲公司提供服务,要到甲公司的APP上提现,然后甲公司打款至我们的公户。同时,我们公司还有下级代理商(类似兼职业务员),他们也直接在甲公司的APP上提现,然后甲公司直接打款给他们的个人户。甲公司给我们公司的打款和给业务员的打款总和,是由我们公司开专票的。相当于我们开100元的票给甲公司,甲打给我们公户60,给兼职业务员个人打40(可以理解成帮我们代发吗?)请问,这个业务该如何做账?需不需要报个税?有没有其它需要注意的地方?感谢老师
各位老师,我们是一家建筑劳务公司,我们的甲方因他们公司内部系统原因发不了他们管理人员和临时人员工资,要让我们劳务公司给他们这些人员发工资并要求申报这些人个税,但这些人又不是我们劳务公司的人员,还要求我们劳务公司给他们甲方开工程服务的发票,他们的员工工资有时候从我们公司的账户中支付,有时候从他们甲方代发专户中支付,麻烦问一下向这样的业务有什么好一点的处理方法吗?
老师,我做穿戴甲,入一批材料,生产几个产品,产品价格也不同,有些材料是共同领用的,有些按按款式领用不同,很多材料按公斤入货,细小多,领用也很难按数量核算,应该按什么方法计算成本?
收到增值税,出口退税应该怎么做?分录啊
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,7月份加工费全盘算的是和对账周期的加工费,我司对账(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工费又含6月的发票,艾。我核算成本难道全部按对账周期算吗?委外成本,自已生产成品入库也按(6/26-7/25)周期算成本吗
算付现成本,期间费用的固定成本和变动成本是不是要加上?算EBIT,期间费用的变动成本和固定成本是不是要减掉?
老师,合伙企业买卖A股港股,主要是为了短线投资的。会计上怎么做账务处理?交易费用是计入成本还是投资收益?
应付债券不属于流动负债吗
我单位是小企业会计准则,去年重复计了6.2万成本,今年发现后应该做红字冲销分录,是不是借主营业务成本-6.2万,贷应付账款-6.2万,这样就能把多计的成本冲掉。在金蝶软件中,利润分配一般是自动结转的,如果可以自动结转,我是不是只需要做冲红分录就行,之前年度都是亏损的。足够弥补这个金额。是不是不用交所得税,是不是要在税务局更正去年的申报表
如果金蝶软件有自动结转,我是否只需要做冲红分录即可,如果是手动结转,那个分录怎么做,我之前年度都是亏损,足够弥补所得税,是不是需要去税务局更正申报表就行了。
重庆建材销售板材增值税税负率大概是多少
普票怎么勾选,麻烦说说详细步骤
以前开票五个点都是业务员自己承担
您好,那就是没什么问题了,业务员也能接受,公司也没吃亏