你好,是的,就是您说的这样。

2.【目的】练习实收资本的核算【资料】昌华公司2013年1月1日由投资者甲和投资者乙共同出资成立,每人出资200000元,各占50%的股份。3月31日“资本公积--资本溢价”贷方余额4000元。4月份发生如下有关的业务(所涉及款项全部以银行存款收支):4月1日投资者甲和投资者乙决定吸收丙、丁两位新投资者加人昌华公司。经有关部门批准后,昌华公司实施增资,将注册资本增加到800000元。经四方协商,一致同意,完成下述投入后,各占昌华公司1/4的股份。各投资者的出资情况如下:①投资者丙以360000元投入昌华公司作为增资,4月11日收到此款项并存入银行;②投资者丁以一批原材料投入昌华公司作为增资,双方确认的价值为318000元,与其市场价格相等,税务部门认定应交增值税额为54060元。投资者丁已开具了增值税专用发票。【要求】(1)编制上述4月份发生的经济业务的会计分录;(2)计算资本公积的期末余额。
下列关于不存在减值迹象的其他债权投资会计处理的表述中,不正确的有( )。 A.取得时将发生的相关交易费用冲减投资收益 B.出售的剩余部分一定不可以重分类为交易性金融资产 C.资产负债表日按公允价值计量,公允价值与账面价值的差额计入当期损益 D.出售时实际收到的金额与账面价值之间的差额计入留存收益 答案ABCD 【解析】选项B,满足条件时可以重分类为交易性金融资产; 判断题企业出售部分其他权益工具投资,剩余部分满足条件时可以重分类为交易性金融资产。( ) 【答案】×【解析】其他权益工具投资不得与其他金融资产相互重分类。 这两题中的其他权益工具投资到底能不能跟金融资产重分类,不懂,有点乱了。
作业活动2022-实收资本业务(实训一、二)实训一(一)目的:练习实收资本的核算(二)资料:甲企业是2021年1月1日由投资者A和B共同出资成立的,每人出资100000元,各占50%的股份。2022年的5月30日“资本公积”账户贷方余额2000元,为资本溢价2000元。6月份发生如下与资本公积有关的业务(所涉及款项全部以银行存款收支)。6月1日,投资者A和投资者B决定吸收C、D两位新投资者加入甲企业。经有关部门批准后,甲企业实施增资,将注册资本增加到400000元,经四方协商,一致同意,完成下述投入后,各占甲企业1/4的股份。各投资者的出资情况如下:1、投资者C以货币资金180000元投入甲企业作为增资,6月11日收到此款项并存入银行。2、投资者D以一批原材料投入甲企业作为增资,双方确认的价值为159000元,税务部门认定的应缴增值税税额为20670元。投资者D已开具了增值税专用发票。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录
老师,在填写工商的实缴投资款公示时,股东分多次打进投资款,如果最后一笔投资款,一部分计入实收资本(此时满足法定注资金额),剩余部分计入了资本溢价。那公示填写:实缴出资额是法定注资的金额,不包括溢价部分;实缴出资额日期填写收到满足法定注资的投资款的日期。是这样吗?
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
老师好,非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销,想问一下: 1,税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了?预计5月分公司还会有收入。 2,账面上剩余库存需要退回总公司,之前总分公司移库都是总公司给分公司开票,库存退回是不是分公司给总公司开具红票? 谢谢老师
自然人去税务局代开运输发票,或者在手机电子税务局上直接自开,需要缴纳增值税1%个人所得税1%,对吗?为什么很多老师说,自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税?
如果公司名下车老板自己撞的,撞的已经不能再用了,保险公司要赔偿82W,那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票,我们需要提供发票吗?但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修,是否去税务局代开?
请问4月份上10天班,月基本工资4 000,应发工资怎么计算
老师:我们有一笔工程款,由于未按照甲方要求区整改,导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候,在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗?
外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账,如果是分红转增实收资本,FDI要如何备案
老师,电子版发票是什么时候开始的呀,河北这边企业21年22年发票从电子税务局查看开具的发票找不到,是不是当时还是纸版的,所以找不到呀?从其他什么地方可以找到吗
老师,请问一下,4月份收到一笔银行回单27元的印花税,上个月没有计提,怎么做账?
你好老师,遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适?需要有实务经验的老师解答;不懂的不要接,谢谢; 就是我们24年买设备,付了70万的预付款,后续尾款没付、设备也没给我们,现在不想要这个设备了,对方意思是我们付完尾款,正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了,就是这台设备直接拉到买方那,他们给我们付钱,我们再给人家正常开票,这项业务有啥涉税风险没?这么处理可以吗?或者怎么处理?
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?