你好,缴纳的时候 借;应交税费—房产税,土地使用税 税金及附加—印花税 贷:银行存款 房产税,土地使用税计提的时候 借;税金及附加,贷;应交税费—房产税,土地使用税

老师,保险公司代扣代缴的车船税和保险怎么做分录?借管理费用-车辆使用费,借税金及附加,贷银行存款可以吗?
请问老师,小企业会计准则没有以前年度损益调整,补交上年度的城镇土地使用税分录是这样做吗? 借:应交税费——城镇土地使用税 6744.29 营业外支出——税收滞纳金286.63 贷:银行存款7030.92 补提 借:税金及附加6744.29 贷:应交税费——应交城镇土地使用税6744.29 结转 借:利润分配——未分配利润7030.92 贷:税金及附加7030.92
老师好:房地产开发公司收到预收账款时预缴的土地增值税缴纳时借:应交税费-土地增值税 贷:银行存款,什么时候把土地增值税转入主营业务税金及附加科目?谢谢!
乙公司以银行存款支付转让股票的印花税1万元。这里的印花税在乙公司账务处理下,是借管理费用还是税金及附加?还是说政策改了,只能计入税金及附加了?
老师好,请问一般纳税人公司缴纳印花税会计分录是什么?借:管理费用—印花税 贷:银行存款 还是 借:税金及附加--印花税 贷:银行存款
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
房产税和土地使用税需要当月先做计提再做缴纳税金处理是吗?印花税不需要做计提,直接做缴纳税金即可是吧?
你好,是的,是这样的
我收到一张银行付款缴纳基本医疗保险费的回单,这个应该怎么账务处理?请老师指导,谢谢
你好 借;应付职工薪酬—社保,贷:银行存款
根据会计权责发生制,每月的工资都要先做计提,计提金额是没有扣除后的金额为应发数。 等到实际发放的时候,再做发放工资的账务处理,发放金额是扣除社保等等后的金额为实发数。 这样理解对吗?
你好,是的,是这样的
刚刚问您的缴纳医保这笔业务我居然忘了,我想再了解一下,这笔缴纳医保的金额是单位和个人的合计数吗?还是交的单位部分?
你好,缴纳的分录,是单位和个人的合计数。 借;应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 计提的时候,只需要计提单位负担的部分 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保
工资就这块有点蒙圈,老师讲的很好,非常感谢。刚才第一笔计提房产税和土地使用税我按你说的做了计提,后面是附0张单据吧?缴纳的时候才附银行付款回单对吧,计提的时候后面不用附单据是吗?
你好,计提税款的时候,分录可以没有附件的
付2023年1~12月车辆保险费和车船税 借:销售费用—车辆保险2244.73 应交税费(进项税额)134.68 税金及附加—车船税720 贷:库存现金3099.41
你好,缴纳车船税的时候,借方是 应交税费—车船税,而不是 税金及附加
保险公司开的专票,服务名称:意外伤害保险,补偿保险,交通事故强制险,备注栏信息:车船税。本来上传图片给您看的,上传几次发不了
你好,缴纳车船税的时候,借方是 应交税费—车船税,而不是 税金及附加 (是针对这个回复有什么疑问吗)
好的,我怕您没看到发票会把我的账务处理理解错了。 内销产品一批,有银行收款回单,这种情况确认收入不需要计入应收账款吧?昨天学堂有一位老师给我解答说,只要确认收入都要做一笔应收账款,再做银行存款。我今天越想越不对啊!款项已收,是不是应该直接: 借:银行存款 贷:主营业务收入—内销收入 应交税费(进项税额) 您看是不是这样理解
你好,内销产品一批,有银行收款回单,借方直接计入银行存款就是了
收到一张上海增值税普通发票,服务名称 代订住宿费,这笔业务应该怎么账务处理合适?我做的是报销差旅费不知道合不合适。借:销售费用—差旅费 贷:库存现金
你好 借:管理费用等科目 贷;库存现金等科目 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)