你好,500以内的,对方给你开收据,备注好个人名字、身份证号,支出金额、支出项目,你给他申报个人所得税可以抵扣。
老师,我们公司2020年一直没发工资,肯能年底一起发,我可不可以不计提,到时候发放的时候再计提入账抵扣21年的企业所得税呢
老师,我们公司接了一个项目,因为资质不够,所以挂靠了一个建筑业一般纳税人公司,开出的发票为9%的专票,,这个公司不需要我们提供所有的票据及工资表等,只需要可以抵扣的专票,说他们公司是核定征收,然后所有的账务由我们自己做,还收我们2%的企业所得税,老师,能解答下吗?不是很理解
小耿老师:我们平时就是员工工资,员工工资也不高,打图费用也不大,这些都做成主营业务成本。然后就是一些差旅费用,公司现在资金所剩不多,这几天要开大概50万的发票给甲方,但票开出去就要交税,又面临季度申报,涉及增值税和企业所得税,甲方的款项不知道什么时候才可以入账,担心到10月份申报的时候还没进账,公司资金支付增值税和企业所得税比较困难,想能否可以暂估成本,能否合理的少交点企业所得税?我刚到这个岗位,实操经验不足,这几天都愁死了。还希望得到您的指点!
老师,小规模企业,一个季度内共开具了120万元普通发票,公司平时没有什么发票,只有水电费租金工资等费用,一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据,我到底需要交多少钱的企业所得税?公司员工只有7人
标题境外所得的抵扣甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。老师,看不到全部过程,可以拉我进群吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,没有收据但我留有他们身份证复印件可以吗
可以的,可以这么做的。你给他们补上一个的,以他们的名义给你开一个。
我能以一个人名义写一个总金额收据后面附他们报酬明细和身份证复印件吗?一个人一个人补太多,百十号人呢,这样操作可以吗
哦,那不可以的,如果是合计在一块的话,就这不就超过了500。
像针对群演这些报酬有啥合适的解决方法吗?
可以以一个人的名义去开所有的发票,但是需要正常交税。
要他们身份证复印件都很费劲,如果让财务代替些收据人数太多,有点不现实
你好,那就没办法了,要么没有身份证号的话,你就没法抵扣所得税。
有但不全,我们给他们发工资都是全给一个带头大哥的,他往下分具体分多少咱也不清楚
那得有发放的证明,而且你们得出一个委托书,委托个人发工资,这更麻烦。
当时和个人怎么约定的?
就是让他找几个人,我给两万块钱干几天活
那你当地社保要求严格吗?不严格的按工资申请申报,其他的没有办法了,
严倒不严,就是具体那个带头大哥给他底下人员发多钱咱不清楚,我是把2万都给那带头大哥了,我全申报他个人头上合适吗
你好,人家同意吗?同意的可以啊,这个你们自己协商吧。
他发给谁你不知道的,让他出一个证明。
他也不会说的,我都没要群演身份证复印件只要了他这个群头的
那就自己看着做吧 申报他一个人的